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2024年度卓尼县完冒镇卫生院部门决算

时间:2025-10-13   作者: 点击数:  

 

 

 

 

 

 

 

2024年度

卓尼县完冒镇卫生院部门决算

 

 

 

 

 


第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

卓尼县完冒镇卫生院隶属于卓尼县卫生健康局,是财政全额拨款的事业单位。

1)负责对辖区卫生状况进行调查,向辖区管理部门提供改进辖区公共卫生建设及规划的建议,为辖区安全卫生工作提供技术指导。

2)负责有针对性地开展慢性非传染性疾病的健康指导,行为干预和筛查,做好高危人群监测和规范管理工作。

3)负责辖区内免疫接种和传染病预防控制工作。

4)运用适宜的中西医技术,开展一般常见病,多发病诊疗工作,实行双向转诊和院前急救服务。

5)负责提供家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭卫生保健服务。

6)负责提供妇女、儿童、老年人、慢性病人等重点人群的保健服务。

7)负责开展健康教育、健康促进工作,建立辖区健康档案、提供个人与家庭连续性的健康管理服务。

8)负责计划生育咨询、宣传并提供适宜技术服务。

9)负责完冒镇基本医疗服务,突发公共卫生事件的报告。

二、机构设置

1)内设机构:卓尼县完冒镇卫生院隶属县卫生健康局管理,公益一类事业单位,相当副科级编制,核定领导职数1名副科级

2)人员编制:核定事业编制4名,核定领导职数1名副科级,现缺配领导职数1名,在职人员6人。

第二部分 2024年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

公开01表

单位:卓尼县完冒镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

164.70

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34


五、事业收入

5

0.80

五、教育支出

35


六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

38

12.22


9


九、卫生健康支出

39

145.01


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

8.27


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

165.50

本年支出合计

57

165.50

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59


总计

30

165.50

总计

60

165.50

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

  1. 收入决算表

公开02表

单位:卓尼县完冒镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

165.50

164.70

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

12.22

12.22






20805

行政事业单位养老支出

11.73

11.73






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.78

8.78






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.95

2.95






20899

其他社会保障和就业支出

0.49

0.49






2089999

其他社会保障和就业支出

0.49

0.49






210

卫生健康支出

145.01

144.21

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

90.57

89.77

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00

2100302

乡镇卫生院

75.27

74.47

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

15.30

15.30






21004

公共卫生

44.10

44.10






2100408

基本公共卫生服务

44.10

44.10






21007

计划生育事务

0.26

0.26






2100799

其他计划生育事务支出

0.26

0.26






21011

行政事业单位医疗

5.08

5.08






2101102

事业单位医疗

3.45

3.45






2101103

公务员医疗补助

1.59

1.59






2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.04

0.04






21099

其他卫生健康支出

5.00

5.00






2109999

其他卫生健康支出

5.00

5.00






221

住房保障支出

8.27

8.27






22102

住房改革支出

8.27

8.27






2210201

住房公积金

8.27

8.27






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

  1. 支出决算表

公开03表

单位:卓尼县完冒镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

165.50

98.44

67.06




208

社会保障和就业支出

12.22

12.22





20805

行政事业单位养老支出

11.73

11.73





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.78

8.78





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.95

2.95





20899

其他社会保障和就业支出

0.49

0.49





2089999

其他社会保障和就业支出

0.49

0.49





210

卫生健康支出

145.01

77.95

67.06




21003

基层医疗卫生机构

90.57

72.87

17.70




2100302

乡镇卫生院

75.27

72.87

2.40




2100399

其他基层医疗卫生机构支出

15.30


15.30




21004

公共卫生

44.10


44.10




2100408

基本公共卫生服务

44.10


44.10




21007

计划生育事务

0.26


0.26




2100799

其他计划生育事务支出

0.26


0.26




21011

行政事业单位医疗

5.08

5.08





2101102

事业单位医疗

3.45

3.45





2101103

公务员医疗补助

1.59

1.59





2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.04

0.04





21099

其他卫生健康支出

5.00


5.00




2109999

其他卫生健康支出

5.00


5.00




221

住房保障支出

8.27

8.27





22102

住房改革支出

8.27

8.27





2210201

住房公积金

8.27

8.27





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

  1. 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:卓尼县完冒镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

 

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

164.70

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

12.22

12.22




9


九、卫生健康支出

41

144.21

144.21




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

8.27

8.27




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

164.70

本年支出合计

59

164.70

164.70



年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

164.70

总计

64

164.70

164.70



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:卓尼县完冒镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

164.70

97.64

67.06

208

社会保障和就业支出

12.22

12.22


20805

行政事业单位养老支出

11.73

11.73


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.78

8.78


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.95

2.95


20899

其他社会保障和就业支出

0.49

0.49


2089999

其他社会保障和就业支出

0.49

0.49


210

卫生健康支出

144.21

77.15

67.06

21003

基层医疗卫生机构

89.77

72.07

17.70

2100302

乡镇卫生院

74.47

72.07

2.40

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

15.30


15.30

21004

公共卫生

44.10


44.10

2100408

基本公共卫生服务

44.10


44.10

21007

计划生育事务

0.26


0.26

2100799

其他计划生育事务支出

0.26


0.26

21011

行政事业单位医疗

5.08

5.08


2101102

事业单位医疗

3.45

3.45


2101103

公务员医疗补助

1.59

1.59


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.04

0.04


21099

其他卫生健康支出

5.00


5.00

2109999

其他卫生健康支出

5.00


5.00

221

住房保障支出

8.27

8.27


22102

住房改革支出

8.27

8.27


2210201

住房公积金

8.27

8.27


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

  1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:卓尼县完冒镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

97.64

302

商品和服务支出

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

26.37

30201

办公费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

41.91

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

1.85

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

1.94

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.78

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

2.95

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

3.45

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

1.59

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.54

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

8.27

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39999

其他支出


30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

97.64

公用经费合计

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:卓尼县完冒镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

  1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:卓尼县完冒镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

  1. 财政拨款三公经费支出决算表

公开09表

单位:卓尼县完冒镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

本单位没有三公经费支出

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为165.50万元。与上年度相比,收、支总计各增加32.81万元,增长24.73%,主要原因是各类保险及公积金增长,人员工资增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计165.50万元,其中:财政拨款收入164.70万元,占99.52%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.80万元,占0.48%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%;

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计165.50万元,其中:基本支出98.44万元,占59.48%;项目支出67.06万元,占40.52%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为164.70万元。与年相比,各增加33.18万元,增长25.23%。主要原因是各类保险及公积金增长,人员工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出164.70万元,较上年决算数增加33.18万元,增长25.23%。主要原因是各类保险及公积金增长,人员工资增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出164.70万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.00万元,占0.00%;外交支出0.00万元,占0.00%;国防支出0.00万元,占0.00%;公共安全支出0.00万元,占0.00%;教育支出0.00万元,占0.00%;科学技术支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业支出12.22万元,占7.42%;卫生健康支出144.21万元,占87.56%;节能环保支出0.00万元,0.00%;城乡社区支出0.00万元,占0.00%;农林水支出0.00万元,占0.00%;交通运输支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等支出0.00万元,占0.00%;金融支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%;住房保障支出8.27万元,占5.02%;粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%;其他支出0.00万元,占0.00%;债务还本支出0.00万元,占0.00%;债务付息支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为92.08万元,支出决算为164.70万元,完成年初预算的178.87%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

8.社会保障和就业支出年初预算数为10.16万元,支出决算为12.22万元,完成年初预算的120.28%,决算数大于预算数的主要原因是各类保险及公积金增长。

9.卫生健康支出年初预算数为73.70万元,支出决算为144.21万元,完成年初预算的195.67%,决算数大于预算数的主要原因是各类保险及公积金增长,人员工资增长。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

18.住房保障支出年初预算数为8.22万元,支出决算为8.27万元,完成年初预算的100.65%,决算数大于预算数的主要原因是工资调标,公积金增长。

19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

20.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

21.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

22.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

23.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出97.64万元。其中:

人员经费97.64万元,较上年决算数增加19.80万元,增长25.44%,主要原因是正常工资调标。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是没有。公用经费用途主要包括没有。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要用于无。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无三公经费较上年决算数持平,主要原因是无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有。较上年决算数持平,主要原因是没有

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有,较上年决算数持平,主要原因是没有

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有,较上年决算数持平,主要原因是没有

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有,较上年决算数持平,主要原因是没有。

3.公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有,较上年决算数持平,主要原因是没有。

)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于无。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是没有

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是没有

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是没有

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.86万元,其中:政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.86万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.86万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车用于卫生院院前急救以及卫生院公共卫生服务项目以及65岁以下农牧民免费健康体检。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

  1. 预算绩效管理工作开展情况

    按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目18,涉及资金165.50万元,占一般公共预算项目支出总额的41%。组织对甘财社(2023)154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金甘财社(2022)97号提前下达2023年基本药物制度补助资金(中央157.29万元)等18个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出165.50万元从评价情况来看,经综合评价与分析,2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为98分,评价结果为“优”。

  2. 绩效自评结果

    我部门在2024年度部门决算中反映甘财社(2023)154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金甘财社(2022)97号提前下达2023年基本药物制度补助资金(中央157.29万元)等18个项目绩效自评结果。

    项目1—甘财社(2023)158号提前下达2024年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)中央及省级补助

    1.项目支出预算执行情况

    甘财社(2023)158号提前下达2024年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)中央及省级补助资金

    项目年初预算数0万元,全年预算数6万元,全年支出数1万元,预算执行率16.66%,指标分值1.66分,按评分标准得75分。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    本项目自评价得分75分,自评结果为“中”。主要任务完成情况分析如下:

    预期目标:甘财社(2023)158号提前下达2024年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)中央及省级补助资金

    实际完成情况:完成全科医生工资支付1万元,剩余资金将按月继续支付。

    3.各项指标完成情况分析

    1)成本指标

    甘财社(2023)158号提前下达2024年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)中央及省级补助资金

    项目全年预算数6万元,全年执行1万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分20分,得分3.33分。

    2)产出指标

    数量指标:做好年初预算,确保人员待遇的及时落实。指标分值20分,自评得分20分。

    质量指标:提高职工的工作积极性。指标分值20分,自评得分20分。

    时效指标:提高职工的工作积极性,提升基层医疗服务能力。指标分值0分,自评得分0分。

    3)效益指标

    经济效益指标:通过提高全科医生的工作待遇,确保农牧民群众能够及时就医。指标分值20分,自评得分20分。

    社会效益指标:提高职工的工作积极性。指标分值0分,自评得分0分。

    生态效益指标:鼓励全科医生扎根基层,完善基层医疗服务,能使辖区群众能就近就医,优化医疗资源的整体布局。指标分值0分,自评得分0分。

    4)满意度指标

    服务对象满意度指标:使农牧民群众获得就医满意度。指标分值10分,自评得分10分。

    项目2—州财行(2024)36号下达2024年65岁以下农牧民健康体检州级配套资金

    1.项目支出预算执行情况

    州财行(2024)36号下达2024年65岁以下农牧民健康体检州级配套资金项目年初预算数0万元,全年预算数1.5万元,全年支出数0万元,预算执行率0%,指标分值0分,按评分标准得0分。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    本项目自评价得分78分,自评结果为“中”。主要任务完成情况分析如下:

    预期目标:州财行(2024)36号下达2024年65岁以下农牧民健康体检州级配套资金

    实际完成情况:结转至2025年继续完成支付,2025年已全额完成支付。

    3.各项指标完成情况分析

    1)成本指标

    州财行(2024)36号下达2024年65岁以下农牧民健康体检州级配套资金全年预算数1.5万元,全年执行0万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值10分,得分0分。

    2)产出指标

    数量指标:加强辖区群众体检数量,优化就医环境提升群众就医感。指标分值20分,自评得分20分。

    质量指标:通过资金投入,扩大公共卫生服务的覆盖范围,提高服务质量,确保更多人受益。指标分值20分,自评得分20分。

    时效指标:使农牧民群众能就近就医。根指标分值0分,自评得分0分。

    3)效益指标

    经济效益指标:扩大公共卫生服务的覆盖范围,提高服务质量,提高农牧民群众的健康知识水平。指标分值10分,自评得分10分。

    社会效益指标:加强体检,让群众及时掌握自身的身体状况,指标分值10分,自评得分9分。

    生态效益指标:通过体检,能及时发现农牧民的健康问题,提前进行干预和治疗,体检有助于疾病的早发现、早诊断、早治疗,降低了农牧民因患病所需要使用的检查次数,降低群众的经济负担。指标分值0分,自评得分0分。

    4)满意度指标

    服务对象满意度指标:通过体检,让更多群众能及时掌握自己的身体状况,从而获得群众的就医体验感。指标分值10分,自评得分10分。

    项目3—甘财社(2022)100号提前下达2023年医疗服务与保障能力提升(全科医生特设岗位补助)中央资金

    1.项目支出预算执行情况

    甘财社(2022)100号提前下达2023年医疗服务与保障能力提升(全科医生特设岗位补助)中央资金项目年初预算数0万元,全年预算数3.75万元,全年支出数3.75万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    本项目自评价得分100分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下:

    预期目标:甘财社(2022)100号提前下达2023年医疗服务与保障能力提升(全科医生特设岗位补助)中央资金

    实际完成情况:完成全科医生每月工资支付

    3.各项指标完成情况分析

    1)成本指标

    甘财社(2022)100号提前下达2023年医疗服务与保障能力提升(全科医生特设岗位补助)中央资金项目全年预算数3.75万元,全年执行3.75万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分20分。

    2)产出指标

    数量指标:做好年初预算,确保人员待遇的及时落实。指标分值20分,自评得分20分。

    质量指标:提高职工的工作积极性。指标分值20分,自评得分20分。

    时效指标:提高职工的工作积极性,提升基层医疗服务能力。指标分值0分,自评得分0分。

    3)效益指标

    经济效益指标:通过提高全科医生的工作待遇,确保农牧民群众能够及时就医。指标分值20分,自评得分20分。

    社会效益指标:提高职工的工作积极性。指标分值0分,自评得分0分。

    生态效益指标:鼓励全科医生扎根基层,完善基层医疗服务,能使辖区群众能就近就医,优化医疗资源的整体布局。指标分值0分,自评得分0分。

    4)满意度指标

    服务对象满意度指标:提高职工的工作积极性,使农牧民群众获得就医满意度。指标分值10分,自评得分10分。

    项目4—甘财社(2023)168号2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金(县级公立医院取消药品加成省级补助、乡村医生省级定额补助)

    1.项目支出预算执行情况

    甘财社(2023)168号2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金(县级公立医院取消药品加成省级补助、乡村医生省级定额补助)年初预算数0万元,全年预算数2.4万元,全年支出数2.4万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    本项目自评价得分100分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下:

    预期目标:甘财社(2023)168号2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金(县级公立医院取消药品加成省级补助、乡村医生省级定额补助)

    实际完成情况:完成村卫生室5名村医定额补助支付

    3.各项指标完成情况分析

    1)成本指标

    甘财社(2023)168号2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金(县级公立医院取消药品加成省级补助、乡村医生省级定额补助)项目全年预算数2.4万元,全年执行2。4万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分20分。

    2)产出指标

    数量指标:村医发放省级定额补助标准为4800元/年,村医发放定额补助5人次。指标分值20分,自评得分20分。

    质量指标:发放村医定额补助足额率为100%,引进先进技术和管理经验,提升医疗服务水平。指标分值20分,自评得分20分。

    时效指标:按时按月发放村医定额补助。指标分值0分,自评得分0分。

    3)效益指标

    经济效益指标:通过资金投入,扩大医疗服务的覆盖范围,提高服务质量,确保更多人受益。指标分值20分,自评得20分。

    社会效益指标:促进了村医队伍的稳定性,保障辖区居民基本医疗诊疗需求。指标分值0分,自评得分0分。

    生态效益指标:提高全民健康水平,维护社会生态稳定。指标分值0分,自评得分0分。

    4)满意度指标

    服务对象满意度指标:通过资金投入,保障农牧民群众的就医感,调动职工的工作积极性,提高服务质量,确保更多人受益。指标分值10分,自评得分10分。

    项目5—65岁以下农牧民群众免费体检县级配套(卓政令10号)

    1.项目支出预算执行情况

    65岁以下农牧民群众免费体检县级配套(卓政令10号)项目年初预算数0万元,全年预算数3.3175万元,全年支出数3.3175万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    本项目自评价得分100分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下:

    预期目标:65岁以下农牧民群众免费体检县级配套(卓政令10号)

    实际完成情况:2024年卫生院已完成65岁以下农牧民体检下达的任务数,资金已完成支付。

    3.各项指标完成情况分析

    1)成本指标

    65岁以下农牧民群众免费体检县级配套(卓政令10号)项目全年预算数3.3175万元,全年执行3.3175万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分20分。

    2)产出指标

    数量指标:加强群众的体检数量,提高农牧民群众的健康意识。指标分值20分,自评得分20分。

    质量指标:降低农牧民群众的就医负担。指标分值20分,自评得分20分。

    时效指标:通过居民及时体检,对自身健康问题进行干预。指标分值0分,自评得分0分。

    3)效益指标

    经济效益指标:通过资金的支持,确保低收入人群能够及时掌握自己的身体状况,指标分值20分,自评得分20分。

    社会效益指标:提升辖区农牧民群众健康素养水平。指标分值0分,自评得分0分。

    生态效益指标:保障了农牧民的身体健康,使他们能够更好的掌握自身健康状况。指标分值0分,自评得分0分。

    4)满意度指标

    服务对象满意度指标:公共卫生服务资金能够有效提升全民健康水平,推动公共卫生事业的可持续发展。指标分值10分,自评得分10分。

    项目6—甘财社(2022)94号提前下达2023年基本公共卫生服务资金(中央583.4万元;省级98.26万元)

    1.项目支出预算执行情况

    甘财社(2022)94号提前下达2023年基本公共卫生服务资金(中央583.4万元;省级98.26万元)项目年初预算数0万元,全年预算数0.8311万元,全年支出数0.8311万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    本项目自评价得分100分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下:

    预期目标:甘财社(2022)94号提前下达2023年基本公共卫生服务资金(中央583.4万元;省级98.26万元)

    实际完成情况:完成公共卫生免费体检工作,资金已完成支付。

    3.各项指标完成情况分析

    1)成本指标

    甘财社(2022)94号提前下达2023年基本公共卫生服务资金(中央583.4万元;省级98.26万元)项目全年预算数0.8311万元,全年执行0.8311万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分20分。

    2)产出指标

    数量指标:本年度按时完成体检任务,适龄儿童接种率大于90%,0-6岁儿童、孕产妇、高血压、糖尿病、老年人已按要求管理。指标分值20分,自评得分20分。

    质量指标:居民健康档案覆盖率大于90%,高血压、糖尿病患者规范管理率大于等于65%,传染病和突发公共卫生事件报告率已达标。指标分值20分,自评得分20分。

    时效指标:每月每季按时完成辖区居民健康随访及家庭医生签约服务。指标分值0分,自评得分0分。

    3)效益指标

    经济效益指标:加强公共卫生专业人才的培养和引进,通过基层公共卫生服务水平。指标分值20分,自评得分20分。

    社会效益指标:辖区农牧民群众获得基本公共卫生服差距较上年缩小。指标分值0分,自评得分0分。

    生态效益指标:成乡居民获得基本公共服务的同时通过预防医学措施间接干预了生态环境稳定。指标分值0分,自评得分0分。

    4)满意度指标

    服务对象满意度指标:资金的投入,能够让更多的群众及时掌握自身的健康状况,早期发现早治疗,让更多的群众受益。指标分值10分,自评得分10分。

    项目7—甘财社(2022)97号提前下达2023年基本药物制度补助资金(中央157.29万元)

    1.项目支出预算执行情况

    甘财社(2022)97号提前下达2023年基本药物制度补助资金(中央157.29万元)项目年初预算数0万元,全年预算数3.858万元,全年支出数3.858万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    本项目自评价得分100分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下:

    预期目标:甘财社(2022)97号提前下达2023年基本药物制度补助资金(中央157.29万元)

    实际完成情况:药物补助资金已完成支付,支付率达到100%

    3.各项指标完成情况分析

    1)成本指标

    甘财社(2022)97号提前下达2023年基本药物制度补助资金(中央157.29万元)项目全年预算数3.858万元,全年执行3.858万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分20分。

    2)产出指标

    数量指标:提高卫生院药房药品的种类及数量。指标分值20分,自评得分20分。

    质量指标:主要用于支持基本药物制定的实施,减轻患者用药负担,提升服务能力指标分值20分,自评得分20分。

    时效指标:能够及时诊疗常见病及多发病,满足周边农牧民群众需求。指标分值0分,自评得分0分。

    3)效益指标

    经济效益指标:缩小城乡差距,推动优质医疗资源下沉指标分值20分,自评得分20分。

    社会效益指标:通过资金投入,满足周边农牧民群众基本药品购需。指标分值0分,自评得分0分。

    生态效益指标:规范了卫生院及卫生室的药品质量和数量,间接稳定了生态环境稳定。指标分值0分,自评得分0分。

    4)满意度指标

    服务对象满意度指标:满足群众的基本药品需求,推动公共卫生事业的可持续发展。指标分值10分,自评得分10分。

    项目8—甘财社(2022)94号扣减2023年度基本公共卫生服务项目资金35.77万元

    1.项目支出预算执行情况

    甘财社(2022)94号扣减2023年度基本公共卫生服务项目资金35.77万元项目年初预算数0万元,全年预算数1.38万元,全年支出数1.1103万元,预算执行率80.45%,指标分值8.04分,按评分标准得8.04分。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    本项目自评价得分94.14分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下:

    预期目标:甘财社(2022)94号扣减2023年度基本公共卫生服务项目资金35.77万元

    实际完成情况:剩余资金继续完成支付,资金已完成支付

    3.各项指标完成情况分析

    1)成本指标

    甘财社(2022)94号扣减2023年度基本公共卫生服务项目资金35.77万元项目全年预算数1.38万元,全年执行1.1103万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分16.09分。

    2)产出指标

    数量指标:本年度按时完成体检任务,适龄儿童接种率大于90%,0-6岁儿童、孕产妇、高血压、糖尿病、老年人已按要求管理。指标分值20分,自评得分20分。

    质量指标:居民健康档案覆盖率大于90%,高血压、糖尿病患者规范管理率大于等于65%,传染病和突发公共卫生事件报告率已达标。指标分值20分,自评得分20分。

    时效指标:每月每季按时完成辖区居民健康随访及家庭医生签约服务。指标分值0分,自评得分0分。

    3)效益指标

    经济效益指标:让更多的农牧民群众能够及时掌握自身的健康状况,指标分值20分,自评得分20分。

    社会效益指标:辖区农牧民群众获得基本公共卫生服差距较上年缩小。指标分值0分,自评得分0分。

    生态效益指标:成乡居民获得基本公共服务的同时通过预防医学措施间接干预了生态环境稳定。指标分值0分,自评得分0分。

    4)满意度指标

    服务对象满意度指标:公共卫生服务资金能够有效提升全民健康水平,推动公共卫生事业的可持续发展。指标分值10分,自评得分10分。

    项目9—甘财社(2023)154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金

    1.项目支出预算执行情况

    甘财社(2023)154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金项目年初预算数0万元,全年预算数28.43万元,全年支出数28.43万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    本项目自评价得分100分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下:

    预期目标:甘财社(2023)154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金

    实际完成情况:本年度基本公共卫生服务中央和省级资金完成情况100%,基本公共卫生服务中央和省级资金工作开展及时,患者满意度达到99%。

    3.各项指标完成情况分析

    1)成本指标

    甘财社(2023)154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金项目全年预算数28.43万元,全年执行28.43万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分20分。

    2)产出指标

    数量指标:本年度按时完成体检任务,适龄儿童接种率大于90%,0-6岁儿童、孕产妇、高血压、糖尿病、老年人已按要求管理。指标分值20分,自评得分20分。

    质量指标:居民健康档案覆盖率大于90%,高血压、糖尿病患者规范管理率大于等于65%,传染病和突发公共卫生事件报告率已达标。指标分值20分,自评得分20分。

    时效指标:每月每季按时完成辖区居民健康随访及家庭医生签约服务。指标分值0分,自评得分0分。

    3)效益指标

    经济效益指标:通过资金投入,扩大公共卫生服务的覆盖范围,提高服务质量,确保更多人受益。指标分值20分,自评得分20分。

    社会效益指标:辖区农牧民群众获得基本公共卫生服差距较上年缩小。指标分值0分,自评得分0分。

    生态效益指标:成乡居民获得基本公共服务的同时通过预防医学措施间接干预了生态环境稳定。指标分值0分,自评得分0分。

    4)满意度指标

    服务对象满意度指标:提高群众的健康知识水平,推动公共卫生事业可持续发展,从而获得群众的满意度。指标分值10分,自评得分10分。

    项目10—州财行(2023)100号下达2023年为民办实事孕前优生健康检查州级配套资金

    1.项目支出预算执行情况

    州财行(2023)100号下达2023年为民办实事孕前优生健康检查州级配套资金项目年初预算数0万元,全年预算数0.26万元,全年支出数0.26万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    本项目自评价得分100分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下:

    预期目标:州财行(2023)100号下达2023年为民办实事孕前优生健康检查州级配套资金

    实际完成情况:本年度国家免费孕前优生健康检查完成情况100%,国家免费孕前优生健康检查工作开展及时,患者满息度达到99%。

    3.各项指标完成情况分析

    1)成本指标

    州财行(2023)100号下达2023年为民办实事孕前优生健康检查州级配套资金项目全年预算数0.26万元,全年执行0.26万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分20分。

    2)产出指标

    数量指标:本年度已完成孕优检查26人次。指标分值20分,自评得分20分。

    质量指标:孕优检查管理及随访率达已达标。指标分值20分,自评得分20分。

    时效指标:及时发现疾病及时治疗指标分值0分,自评得分0分。

    3)效益指标

    经济效益指标:通过孕优检查,能早期发现可能导致出生缺陷的因素,采取相应措施,减少出生缺陷儿的出生。指标分值20分,自评得分20分。

    社会效益指标:孕优检查能及时发现孕妇身体存在的问题并进行干预,降低早产、流产的发生率。指标分值0分,自评得分0分。

    生态效益指标:在开展孕优检查的同时,可以同时进行生态保护知识的宣传教育。指标分值0分,自评得分0分。

    4)满意度指标

    服务对象满意度指标:减少出生缺陷儿的出生,可减轻家庭因照顾残疾孩子产生的经济负担,同时,也减轻了社会在残疾人福利、教育、就业等方面的投入。指标分值10分,自评得分10分。

    项目11—2023年医疗服务与能力保障能力补助资金

    1.项目支出预算执行情况

    2023年医疗服务与能力保障能力补助资金项目年初预算数0万元,全年预算数0.25万元,全年支出数0.25万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    本项目自评价得分100分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下:

    预期目标:2023年医疗服务与能力保障能力补助资金

    实际完成情况:完成全科医生工资按月支付。

    3.各项指标完成情况分析

    1)成本指标

    2023年医疗服务与能力保障能力补助资金项目全年预算数0.25万元,全年执行0.25万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分20分。

    2)产出指标

    数量指标:完成全科医生工资支付。指标分值20分,自评得分20分。

    质量指标:通过提高全科医生的工作待遇,确保农牧民群众能够及时就医。指标分值20分,自评得分20分。

    时效指标:提高职工的工作积极性。指标分值0分,自评得分0分。

    3)效益指标

    经济效益指标:加强公共卫生专业人才的培养和引进,提高基层公共卫生服务水平。指标分值20分,自评得分20分。

    社会效益指标:工资待遇有助于吸引和留住优秀的职工,他们为农牧民群众提供优质的基本医疗和预防保健服务,通过农牧民群众的健康水平。指标分值0分,自评得分0分。

    生态效益指标:鼓励全科医生扎根基层,完善基层医疗服务,能使辖区群众能就近就医,优化医疗资源的整体布局。指标分值0分,自评得分0分。

    4)满意度指标

    服务对象满意度指标:工资待遇有助于吸引和留住优秀的职工,他们为农牧民群众提供优质的基本医疗和预防保健服务,通过农牧民群众的健康水平。指标分值10分,自评得分10分。

    项目12—卓政令(2024)21号拨付2024年基本公共卫生服务县级配套(省级扣减资金31.99万元)

    1.项目支出预算执行情况

    卓政令(2024)21号拨付2024年基本公共卫生服务县级配套(省级扣减资金31.99万元)项目年初预算数0万元,全年预算数1.23万元,全年支出数1.23万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    本项目自评价得分100分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下:

    预期目标:1.疾病预防与控制:降低传染病、慢性病和其他公共卫生问题的发病率和死亡率,提高人群的健康水平;2.键康促进:通过健康教育,行为干预等手段,提高人们的健康素养,形成健康的生活方式

    实际完成情况:本年度基本公共卫生服务体检任务数已完成,患者满意度达到99%。

    3.各项指标完成情况分析

    1)成本指标

    卓政令(2024)21号拨付2024年基本公共卫生服务县级配套(省级扣减资金31.99万元)项目全年预算数1.23万元,全年执行1.23万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分20分。

    2)产出指标

    数量指标:已完成全年体检任务数。指标分值13.33分,自评得分13.33分。

    质量指标:提高公共卫的覆盖面加强疾病的预防和控制指标分值13.33分,自评得分13.33分。

    时效指标:通过疾病预防和健康促进措施,降低患者的医疗费用支出指标分值13.34分,自评得分12.01分。

    3)效益指标

    经济效益指标:公共卫生项目有助于提高人群的健康水平,减少因疾病导致的工作能力下降,提高劳动生产率。指标分值0分,自评得分0分。

    社会效益指标:通过资金投入,扩大公共卫生服务的覆盖范围,提高服务质量,确保更多人受益。指标分值20分,自评得分19.33分。

    生态效益指标:公共卫生项目通过预防疾病,减少了因疾病造成的社会经济损失。指标分值0分,自评得分0分。

    4)满意度指标

    服务对象满意度指标:通过资金投入,扩大公共卫生服务的覆盖范围,提高服务质量,确保更多人受益。根据自评表中的具体指进行分析。指标分值10分,自评得分10分。

    项目13—甘财社(2022)93号提前下达2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金

    1.项目支出预算执行情况

    甘财社(2022)93号提前下达2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金项目年初预算数0万元,全年预算数1万元,全年支出数1万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    本项目自评价得分100分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下:

    预期目标:甘财社(2022)93号提前下达2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金

    实际完成情况:资金已按要求完成支付

    3.各项指标完成情况分析

    1)成本指标

    甘财社(2022)93号提前下达2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金项目全年预算数1万元,全年执行1万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分20分。

    2)产出指标

    数量指标:满足提升维修项目数量及质量。指标分值20分,自评得分20分。

    质量指标:通过资金的投入,能够提升办公环境。标分值20分,自评得分20分。

    时效指标:通过及时改善办公环境,解决患者的就医困难。指标分值0分,自评得分0分。

    3)效益指标

    经济效益指标:改善就医环境,提升服务能力指标分值20分,自评得分20分。

    社会效益指标:通过合理使用综合改革项目资金满足周边群众就诊治愈率,保障人民群众生活质量。指标分值0分,自评得分0分。

    生态效益指标:通过合理使用综合改革项目资金改善了办公环境及就医环境。指标分值0分,自评得分0分。

    4)满意度指标

    服务对象满意度指标:改造卫生室环境,获得群众的就医体验感,提升基层卫生服务水平。指标分值10分,自评得分10分。

    项目14—甘财社(2023)67号下达2023年基本公共卫生服务补助中央资金

    1.项目支出预算执行情况

    甘财社(2023)67号下达2023年基本公共卫生服务补助中央资金项目年初预算数0万元,全年预算数0.27万元,全年支出数0.27万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    本项目自评价得分100分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下:

    预期目标:甘财社(2023)67号下达2023年基本公共卫生服务补助中央资金

    实际完成情况:本年度基本公共卫生服务工作开展及时,患者满意度达到97%,资金已完成支付

    3.各项指标完成情况分析

    1)成本指标

    甘财社(2023)67号下达2023年基本公共卫生服务补助中央资金项目全年预算数0.27万元,全年执行0.27万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分20分。

    2)产出指标

    数量指标:扩大公共卫服务覆盖面指标分值20分,自评得分20分。

    质量指标:让更多群众受益,及时掌握自身的健康状况指标分值20分,自评得分20分。

    时效指标:通过疾病预防和健康促进措施,降低患者的医疗费用支出指标分值0分,自评得分0分。

    3)效益指标

    经济效益指标:加强公共卫生专业人才的培养和引进,提高基层公共卫生服务水平。指标分值20分,自评得分20分。

    社会效益指标:辖区农牧民群众获得基本公共卫生服差距较上年缩小。指标分值0分,自评得分0分。

    生态效益指标:成乡居民获得基本公共服务的同时通过预防医学措施间接干预了生态环境稳定。指标分值0分,自评得分0分。

    4)满意度指标

    服务对象满意度指标:让更多群众受益,及时掌握自身的健康状况指标分值10分,自评得分10分。

    项目15—甘财社(2023)156号提前下达2024年基本药物制度中央补助资金

    1.项目支出预算执行情况

    甘财社(2023)156号提前下达2024年基本药物制度中央补助资金项目年初预算数0万元,全年预算数5.62万元,全年支出数4.934万元,预算执行率87.79%,指标分值10分,按评分标准得8.77分。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    本项目自评价得分96.34分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下:

    预期目标:甘财社(2023)156号提前下达2024年基本药物制度中央补助资金

    实际完成情况:本年度已完成药物补助资金支付,剩余资金已全额按要求支付完成。

    3.各项指标完成情况分析

    1)成本指标

    甘财社(2023)156号提前下达2024年基本药物制度中央补助资金项目全年预算数5.62万元,全年执行4.934万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分17.56分。

    2)产出指标

    数量指标:提高卫生院药房药品的种类及数量。指标分值20分,自评得分20分。

    质量指标:提高群众药品需求指标分值20分,自评得分20分。

    时效指标:能够及时诊疗常见病及多发病,满足周边农牧民群众。指标分值0分,自评得分0分。

    3)效益指标

    经济效益指标:加强公共卫生专业人才的培养和引进,提高基层公共卫生服务水平。指标分值20分,自评得分20分。

    社会效益指标:通过资金投入,满足周边群众基本药品购需,提升健康水平。指标分值0分,自评得分0分。

    生态效益指标:规范了卫生院及卫生室的药品质量和数量,间接稳定了生态环境稳定性。指标分值0分,自评得分0分。

    4)满意度指标

    服务对象满意度指标:为村医提供稳定的收入,

    调动工作积极性,满足周边群众的就医需求。指标分值10分,自评得分10分。

    项目16—甘财社(2022)94号下达2023年基本公共卫生服务省级资金98.26万元

    1.项目支出预算执行情况

    甘财社(2022)94号下达2023年基本公共卫生服务省级资金98.26万元项目年初预算数0万元,全年预算数0.228242万元,全年支出数0.228242万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得100分。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    本项目自评价得分100分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下:

    预期目标:甘财社(2022)94号下达2023年基本公共卫生服务省级资金98.26万元

    实际完成情况:本年底完成公共卫生服务体检,资金已完成支付

    3.各项指标完成情况分析

    1)成本指标

    甘财社(2022)94号下达2023年基本公共卫生服务省级资金98.26万元项目全年预算数0.228242万元,全年执行0.228242万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分20分。

    2)产出指标

    数量指标:扩大公共卫服务覆盖面指标分值20分,自评得分20分。

    质量指标:让更多群众受益,及时掌握自身的健康状况指标分值20分,自评得分20分。

    时效指标:通过疾病预防和健康促进措施,降低患者的医疗费用支出。指标分值0分,自评得分0分。

    3)效益指标

    经济效益指标:加强公共卫生专业人才的培养和引进,提高基层公共卫生服务水平。指标分值20分,自评得分20分。

    社会效益指标:辖区农牧民群众获得基本公共卫生服差距较上年缩小。指标分值0分,自评得分0分。

    生态效益指标:成乡居民获得基本公共服务的同时通过预防医学措施间接干预了生态环境稳定。指标分值0分,自评得分0分。

    4)满意度指标

    服务对象满意度指标:公共卫生服务资金能够有

    效提升全民健康水平,推动公共卫生事业的可持续发展。指标分值10分,自评得分10分。

    项目17—甘财社(2023)169号提前下达2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金

    1.项目支出预算执行情况

    甘财社(2023)169号提前下达2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金项目年初预算数0万元,全年预算数5万元,全年支出数4.97万元,预算执行率99.4%,指标分值10分,按评分标准得9.94分。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    本项目自评价得分99.94分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下:

    预期目标:甘财社(2023)169号提前下达2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金

    实际完成情况:完成村卫生室维修支付49700元

    3.各项指标完成情况分析

    1)成本指标

    甘财社(2023)169号提前下达2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金项目全年预算数5万元,全年执行4.97万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分20分。

    2)产出指标

    数量指标:满足提升维修项目数量及质量。指标分值20分,自评得分20分。

    质量指标:通过资金的投入,能够提升办公环境。平指标分值20分,自评得分20分。

    时效指标:通过及时改善办公环境,解决患者的就医困难。指标分值0分,自评得分0分。

    3)效益指标

    经济效益指标:改善村卫生室环境,提高群众的就医体验感,提高基层公共卫生服务水平。指标分值20分,自评得分20分。

    社会效益指标:通过合理使用综合改革项目资金满足周边群众就诊治愈率,保障人民群众生活质量。指标分值0分,自评得分0分。

    生态效益指标:通过合理使用综合改革项目资金改善了办公环境及就医环境。指标分值0分,自评得分0分。

    4)满意度指标

    服务对象满意度指标:改善村卫生室环境,提高

    群众的就医体验感,提高基层公共卫生服务水平。指标分值10分,自评得分10分。

    项目18—人员类“保工资”

    1.项目支出预算执行情况

    人员类“保工资”项目年初预算数0万元,全年预算数73.759699万元,全年支出数71.20185万元,预算执行率96.53%,指标分值10分,按评分标准得9.65分。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    本项目自评价得分99.65分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下:

    预期目标:人员类“保工资”

    实际完成情况:实际支付人员工资712018.5元

    3.各项指标完成情况分析

    1)成本指标

    人员类“保工资”项目全年预算数73.759699万元,全年执行71.20185万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分20分。

    2)产出指标

    数量指标:完成全年人员工资支出指标分值20分,自评得分20分。

    质量指标:做好年初预算,确保职工的待遇能及时发放,提高职工的工作积极性,获得群众的满意度。指标分值20分,自评得分20分。

    时效指标:调动职工的工作积极性。指标分值0分,自评得分0分。

    3)效益指标

    经济效益指标:做好年初预算,确保职工的待遇能及时发放,提高职工的工作积极性,获得群众的满意度。指标分值20分,自评得分20分。

    社会效益指标:提高职工的工作积极性,确保群众就医需求。指标分值0分,自评得分0分。

    生态效益指标:提高职工的工作积极性,普及宣传健康教育。指标分值0分,自评得分0分。

    4)满意度指标

    服务对象满意度指标:做好年初预算,确保职工

    的待遇能及时发放,提高职工的工作积极性,获得群众的满意度。指标分值10分,自评得分10分。

    三、部门重点绩效评价结果

    甘财社(2023)154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金

    1.项目支出预算执行情况

    甘财社(2023)154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金项目年初预算数0万元,全年预算数28.43万元,全年支出数28.43万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    本项目自评价得分100分,自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下:

    预期目标:甘财社(2023)154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金

    实际完成情况:本年度基本公共卫生服务中央和省级资金完成情况100%,基本公共卫生服务中央和省级资金工作开展及时,患者满意度达到99%。

    3.各项指标完成情况分析

    1)成本指标

    甘财社(2023)154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金项目全年预算数28.43万元,全年执行28.43万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分20分。

    2)产出指标

    数量指标:本年度按时完成体检任务,适龄儿童接种率大于90%,0-6岁儿童、孕产妇、高血压、糖尿病、老年人已按要求管理。指标分值20分,自评得分20分。

    质量指标:居民健康档案覆盖率大于90%,高血压、糖尿病患者规范管理率大于等于65%,传染病和突发公共卫生事件报告率已达标。指标分值20分,自评得分20分。

    时效指标:每月每季按时完成辖区居民健康随访及家庭医生签约服务。指标分值0分,自评得分0分。

    3)效益指标

    经济效益指标:通过资金投入,扩大公共卫生服务的覆盖范围,提高服务质量,确保更多人受益。指标分值20分,自评得分20分。

    社会效益指标:辖区农牧民群众获得基本公共卫生服差距较上年缩小。指标分值0分,自评得分0分。

    生态效益指标:成乡居民获得基本公共服务的同时通过预防医学措施间接干预了生态环境稳定。指标分值0分,自评得分0分。

    4)满意度指标

    服务对象满意度指标:提高群众的健康知识水平,推动公共卫生事业可持续发展,从而获得群众的满意度。指标分值10分,自评得分10分。

  3. 名词解释

    一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  
附件【2024年卓尼县完冒镇卫生院决算公开表.xlsx
附件【卓尼县完冒镇卫生院2024年度部门整体评价表.xlsx
附件【完冒镇卫生院2024年项目支出绩效评价表.xlsx
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