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2024年卓尼县中医医院部门决算

时间:2025-10-13   作者: 点击数:  

 

 

 

 

 

 

2024年度

卓尼县中医医院部门决算

 

 

 

 

 


第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能:卓尼县中医医院隶属于卓尼县卫生健康局,是财政全额拨款的事业单位。

1.认真贯彻执行党和国家关于卫生工作方针、政策,协助卫生行政部门编制中医事业发展战略长期规划,并组织实施。

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规,执行中医药政策;拟定实施中医药和中西医结合发展战略、规划;指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3.以中医中药为主,为全县人民群众提供中西医医疗、急诊、预防、保健、康复等医疗卫生服务;积极开展“治未病”工作,向社会普及中医健康教育,提高县乡居民健康水平。

4.确保全县人民中西医疗健康需求,建立与经济发展相适应的中西医结合医疗环境;加强中医院标准化管理,建成中医特色明显,综合服务功能较强的中医医院。

5.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作,执行医用耗材集中采购工作;负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

6.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及任务。

7.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用,负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

8.组织实施中西医药科学研究,推进医学科技成果转化和推广应用;承担县乡两级中医药人才培养,中医药继续医学教育工作。

二、机构设置

1)内设机构

卓尼县中医医院是一个独立核算机构。纳入2023年度部门决算汇编的独立核算单位共一个,其中:独立报送单户报表的单位一个,占单位总数的100%,比较上年无增减。年末实有事业编制30人。年末在职70人(其中管理人员2人,专业技术人员66人,工勤人员2人)。设置有临床服务类门诊15个科室、临床服务类住院7个科室、医疗技术类6个科室、医疗辅助类3个科室、行政后勤类9个科室。

2)人员编制

核定事业编制30名。领导4名,设党委书记1名,院长1名,副院长2名。在职人员70人,其中:事业管理人员2人,专业技术人员66人,事业工勤2人。退休人员9人,遗属3人。

第二部分 2024年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

公开01表

单位:卓尼县中医医院

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,184.27

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34


五、事业收入

5

184.65

五、教育支出

35


六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

38

174.33


9


九、卫生健康支出

39

1,096.77


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

97.83


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

1,368.93

本年支出合计

57

1,368.93

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59


总计

30

1,368.93

总计

60

1,368.93

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

  1. 收入决算表

公开02表

单位:卓尼县中医医院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,368.93

1,184.27

0.00

184.65

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

174.33

174.33






20805

行政事业单位养老支出

133.65

133.65






2080502

事业单位离退休

16.72

16.72






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

109.98

109.98






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.95

6.95






20808

抚恤

34.50

34.50






2080801

死亡抚恤

34.50

34.50






20899

其他社会保障和就业支出

6.19

6.19






2089999

其他社会保障和就业支出

6.19

6.19






210

卫生健康支出

1,096.77

912.11

0.00

184.65

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

1,024.87

840.22

0.00

184.65

0.00

0.00

0.00

2100202

中医(民族)医院

1,009.87

825.22

0.00

184.65

0.00

0.00

0.00

2100299

其他公立医院支出

15.00

15.00






21011

行政事业单位医疗

67.90

67.90






2101102

事业单位医疗

44.51

44.51






2101103

公务员医疗补助

22.82

22.82






2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.56

0.56






21099

其他卫生健康支出

4.00

4.00






2109999

其他卫生健康支出

4.00

4.00






221

住房保障支出

97.83

97.83






22102

住房改革支出

97.83

97.83






2210201

住房公积金

97.83

97.83






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

  1. 支出决算表

公开03表

单位:卓尼县中医医院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,368.93

1,349.93

19.00




208

社会保障和就业支出

174.33

174.33





20805

行政事业单位养老支出

133.65

133.65





2080502

事业单位离退休

16.72

16.72





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

109.98

109.98





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.95

6.95





20808

抚恤

34.50

34.50





2080801

死亡抚恤

34.50

34.50





20899

其他社会保障和就业支出

6.19

6.19





2089999

其他社会保障和就业支出

6.19

6.19





210

卫生健康支出

1,096.77

1,077.77

19.00




21002

公立医院

1,024.87

1,009.87

15.00




2100202

中医(民族)医院

1,009.87

1,009.87





2100299

其他公立医院支出

15.00


15.00




21011

行政事业单位医疗

67.90

67.90





2101102

事业单位医疗

44.51

44.51





2101103

公务员医疗补助

22.82

22.82





2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.56

0.56





21099

其他卫生健康支出

4.00


4.00




2109999

其他卫生健康支出

4.00


4.00




221

住房保障支出

97.83

97.83





22102

住房改革支出

97.83

97.83





2210201

住房公积金

97.83

97.83





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

  1. 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:卓尼县中医医院

2024年度

金额单位:万元

 

 

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,184.27

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

174.33

174.33




9


九、卫生健康支出

41

912.11

912.11




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

97.83

97.83




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

1,184.27

本年支出合计

59

1,184.27

1,184.27



年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

1,184.27

总计

64

1,184.27

1,184.27



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:卓尼县中医医院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,184.27

1,165.27

19.00

208

社会保障和就业支出

174.33

174.33


20805

行政事业单位养老支出

133.65

133.65


2080502

事业单位离退休

16.72

16.72


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

109.98

109.98


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.95

6.95


20808

抚恤

34.50

34.50


2080801

死亡抚恤

34.50

34.50


20899

其他社会保障和就业支出

6.19

6.19


2089999

其他社会保障和就业支出

6.19

6.19


210

卫生健康支出

912.11

893.11

19.00

21002

公立医院

840.22

825.22

15.00

2100202

中医(民族)医院

825.22

825.22


2100299

其他公立医院支出

15.00


15.00

21011

行政事业单位医疗

67.90

67.90


2101102

事业单位医疗

44.51

44.51


2101103

公务员医疗补助

22.82

22.82


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.56

0.56


21099

其他卫生健康支出

4.00


4.00

2109999

其他卫生健康支出

4.00


4.00

221

住房保障支出

97.83

97.83


22102

住房改革支出

97.83

97.83


2210201

住房公积金

97.83

97.83


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

  1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:卓尼县中医医院

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,114.05

302

商品和服务支出

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

336.27

30201

办公费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

466.01

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

22.93

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

109.98

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

6.95

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

44.51

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

22.82

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

6.75

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

97.83

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

51.22

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

15.70

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

34.50

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

1.02

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39999

其他支出


30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

1,165.27

公用经费合计

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:卓尼县中医医院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

  1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:卓尼县中医医院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

  1. 财政拨款三公经费支出决算表

公开09表

单位:卓尼县中医医院

2024年度

金额单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

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4

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7

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注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1368.93万元。与上年度相比,收、支总计各减少400.72万元,下降22.64%,主要原因是本年度医疗收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1368.93万元,其中:财政拨款收入1184.27万元,占86.51%;事业收入184.65万元,占13.49%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1368.93万元,其中:基本支出1349.93万元,占98.61%;项目支出19.00万元,占1.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1184.27万元。与年相比,各减少5.38万元,下降0.45%。主要原因是本年度医疗收入减少,无项目收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1184.27万元,较上年决算数减少5.38万元,下降0.45%。主要原因是本年度医疗收入减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1184.27万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出174.33万元,占14.72%;卫生健康支出912.11万元,占77.02%;住房保障支出97.83万元,占8.26%。

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     

    2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1110.68万元,支出决算为1184.27万元,完成年初预算的106.63%。其中:

    1.社会保障和就业支出年初预算数为124.65万元,支出决算为174.33万元,完成年初预算的139.86%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,退休人员职业年金增加。

    2.卫生健康支出年初预算数为889.76万元,支出决算为912.11万元,完成年初预算的102.51%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,职工晋升工资增加

    3.住房保障支出年初预算数为96.27万元,支出决算为97.83万元,完成年初预算的101.62%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,职工晋升工资增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1165.27万元。其中:

    人员经费1165.27万元,较上年决算数增加39.62万元,增长3.52%,主要原因是人员增加,职工晋升工资增加,退休人员职业年金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    )“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是较上年决算数持平,主要原因是本单位没有三公经费

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是,较上年决算数持平,主要原因是本单位没有因公出国费用

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费

    其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是,较上年决算数持平,主要原因是本单位没有公务用车购置费

    2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车运行维护费

    3.公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是,较上年决算数持平,主要原因是本单位未产生公务接待费

    )“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

    、机关运行经费支出情况说明

    2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是无。

    本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无产生会议费

    本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是未产生培训费

    十一、政府采购支出情况说明

    2024年度本部门政府采购支出合计45.80万元,其中:政府采购货物支出45.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额45.80万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额45.80万元,占政府采购支出总额的100.00%。

    十二、国有资产占用情况说明

    截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于紧急事件处理的救护车,及护送病人单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

    第四部分 预算绩效情况说明

  2. 预算绩效管理工作开展情况

    按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2,涉及资金19万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念

     

  3. 绩效自评结果

    我部门在2024年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

    1.“2023年县级公立医院取消药品加成省级补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是省级药物补助制度落实到位,成本控制在预算范围内,符合指标要求;二是药品领差率使患者人均费用下降,居民满意度提升。发现的主要问题及原因无,下一步改进措施

    2.“2024年县级公立医院取消药品加成省级补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分10分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是医院取消药品加成,无加价行为,患者药品费用负担有效减轻;二是省级补助资金使用规范,全部用于取消药品加成产生的收入缺口,助力医院正常运营,保障医疗服务质量稳定。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施:无。

    ......其他项目绩效自评情况以附件形式附后。

  4. 部门重点绩效评价结果

    2024 年年初预算数19万元,全年预算数 19万元,全年执行数19万元,整体支出预算执行率为 100%。指标分值 10 分,自评得分 10 分。

 

  1. 名词解释

    一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

 

  
附件【2024年度部门整体评价表.xlsx
附件【2024年决算公开表.xlsx
附件【卓尼县中医医院2024年项目支出绩效自评表.xlsx
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