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2024年度卓尼县阿子滩镇卫生院部门决算

时间:2025-10-16   作者: 点击数:  

 

 

 

 

 

 

2024年度

卓尼县阿子滩镇卫生院部门决算

 

 

 

 

 


第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

卓尼县阿子滩镇卫生院隶属于卓尼县卫生健康局,是财政全额拨款的事业单位。

(1)负责对辖区卫生状况进行调查,向辖区管理部门提供改进社公共卫生建设及规划的建议,为辖区安全卫生工作提供技术指导。

(2)负责有针对性地开展慢性非传染性疾病的健康指导,行为干预和筛查,做好高危人群监测和规范管理工作。

3)负责辖区内免疫接种和传染病预防控制工作。

4)运用适宜的中西医技术,开展一般常见病,多发病诊疗工作,实行双向转诊和院前急救服务。

5)负责提供家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭卫生保健服务。

6)负责提供妇女、儿童、老年人、慢性病人等重点人群的保健服务。

7)负责开展健康教育、健康促进工作,建立辖区健康档案、提供个人与家庭连续性的健康管理服务。

8)负责计划生育咨询、宣传并提供适宜技术服务。

9)负责阿子滩镇基本医疗服务,突发公共卫生事件的报告。

10)根据辖区卫生服务功能和辖区居民需求,提供其他适宜的基层卫生服务。

 

二、机构设置

(1)内设机构 卓尼县阿子滩镇卫生院,隶属县卫生健康局管理,公益一类事业单位,相当副科级制,核定领导职1名。

(2)人员编制 卓尼县阿子滩镇卫生院核定事业编制5,核定领导职数1名,副科级,现缺配领导职数1名,在职人员11人。

 

第二部分 2024年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

公开01表

单位:卓尼县阿子滩镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

255.33

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34


五、事业收入

5

1.01

五、教育支出

35


六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

38

18.83


9


九、卫生健康支出

39

224.28


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

13.23


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

256.33

本年支出合计

57

256.33

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59


总计

30

256.33

总计

60

256.33

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

  1. 收入决算表

公开02表

单位:卓尼县阿子滩镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

256.33

255.33

0.00

1.01

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

18.83

18.83






20805

行政事业单位养老支出

18.08

18.08






2080502

事业单位离退休

4.75

4.75






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.33

13.33






20899

其他社会保障和就业支出

0.75

0.75






2089999

其他社会保障和就业支出

0.75

0.75






210

卫生健康支出

224.28

223.27

0.00

1.01

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

154.56

153.55

0.00

1.01

0.00

0.00

0.00

2100302

乡镇卫生院

117.22

116.21

0.00

1.01

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

37.34

37.34






21004

公共卫生

61.39

61.39






2100408

基本公共卫生服务

61.39

61.39






21007

计划生育事务

0.38

0.38






2100717

计划生育服务

0.38

0.38






21011

行政事业单位医疗

7.95

7.95






2101102

事业单位医疗

4.98

4.98






2101103

公务员医疗补助

2.88

2.88






2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.09

0.09






221

住房保障支出

13.23

13.23






22102

住房改革支出

13.23

13.23






2210201

住房公积金

13.23

13.23






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

  1. 支出决算表

公开03表

单位:卓尼县阿子滩镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

256.33

154.59

101.74




208

社会保障和就业支出

18.83

18.83





20805

行政事业单位养老支出

18.08

18.08





2080502

事业单位离退休

4.75

4.75





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.33

13.33





20899

其他社会保障和就业支出

0.75

0.75





2089999

其他社会保障和就业支出

0.75

0.75





210

卫生健康支出

224.28

122.53

101.74




21003

基层医疗卫生机构

154.56

114.58

39.98




2100302

乡镇卫生院

117.22

114.58

2.64




2100399

其他基层医疗卫生机构支出

37.34


37.34




21004

公共卫生

61.39


61.39




2100408

基本公共卫生服务

61.39


61.39




21007

计划生育事务

0.38


0.38




2100717

计划生育服务

0.38


0.38




21011

行政事业单位医疗

7.95

7.95





2101102

事业单位医疗

4.98

4.98





2101103

公务员医疗补助

2.88

2.88





2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.09

0.09





221

住房保障支出

13.23

13.23





22102

住房改革支出

13.23

13.23





2210201

住房公积金

13.23

13.23





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

  1. 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:卓尼县阿子滩镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

 

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

255.33

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

18.83

18.83




9


九、卫生健康支出

41

223.27

223.27




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

13.23

13.23




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

255.33

本年支出合计

59

255.33

255.33



年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

255.33

总计

64

255.33

255.33



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:卓尼县阿子滩镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

255.33

153.58

101.74

208

社会保障和就业支出

18.83

18.83


20805

行政事业单位养老支出

18.08

18.08


2080502

事业单位离退休

4.75

4.75


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.33

13.33


20899

其他社会保障和就业支出

0.75

0.75


2089999

其他社会保障和就业支出

0.75

0.75


210

卫生健康支出

223.27

121.52

101.74

21003

基层医疗卫生机构

153.55

113.57

39.98

2100302

乡镇卫生院

116.21

113.57

2.64

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

37.34


37.34

21004

公共卫生

61.39


61.39

2100408

基本公共卫生服务

61.39


61.39

21007

计划生育事务

0.38


0.38

2100717

计划生育服务

0.38


0.38

21011

行政事业单位医疗

7.95

7.95


2101102

事业单位医疗

4.98

4.98


2101103

公务员医疗补助

2.88

2.88


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.09

0.09


221

住房保障支出

13.23

13.23


22102

住房改革支出

13.23

13.23


2210201

住房公积金

13.23

13.23


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

  1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:卓尼县阿子滩镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

148.83

302

商品和服务支出

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

57.62

30201

办公费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

52.88

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.60

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

2.48

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.33

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

4.98

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

2.88

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.84

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

13.23

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

4.75

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

4.75

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39999

其他支出


30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

153.58

公用经费合计

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:卓尼县阿子滩镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

  1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:卓尼县阿子滩镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

  1. 财政拨款三公经费支出决算表

公开09表

单位:卓尼县阿子滩镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为256.33万元。与上年度相比,收、支总计各增加48.82万元,增长23.53%,主要原因是增长了的人员工资调标,社会保险及公积金增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计256.33万元,其中:财政拨款收入255.33万元,占99.61%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入1.01万元,占0.39%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%;

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计256.33万元,其中:基本支出154.59万元,占60.31%;项目支出101.74万元,占39.69%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为255.33万元。与年相比,各增加49.44万元,增长24.01%。主要原因是增长了的人员工资调标,社会保险及公积金增长。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出255.33万元,较上年决算数增加49.44万元,增长24.01%。主要原因是增长了的人员工资调标,社会保险及公积金增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出255.33万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出18.83万元,占7.37%;卫生健康支出223.27万元,占87.44%;住房保障支出13.23万元,占5.18%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为128.85万元,支出决算为255.33万元,完成年初预算的198.16%。

1.社会保障和就业支出年初预算数为17.07万元,支出决算为18.83万元,完成年初预算的110.28%,决算数大于预算数的主要原因是增长了的人员工资调标,社会保险及公积金增长。

2.卫生健康支出年初预算数为100.57万元,支出决算为223.27万元,完成年初预算的222.00%,决算数大于预算数的主要原因是增长了的人员工资调标,社会保险及公积金增长。3.住房保障支出年初预算数为11.21万元,支出决算为13.23万元,完成年初预算的118.04%,决算数大于预算数的主要原因是增长了的人员工资调标,社会保险及公积金增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出153.58万元。其中:

人员经费153.58万元,较上年决算数增加27.12万元,增长21.45%,主要原因是增长了的人员工资调标,社会保险及公积金增长。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少1.00万元,下降100.00%,主要原因是没有订购宣传品。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,我单位无国有资本经营预算财政拨款,本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

 

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费支出,较上年决算数持平

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费支出,较上年决算数持平

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费支出,较上年决算数持平

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费支出,较上年决算数持平

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费支出,较上年决算数持平

3.公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费支出,较上年决算数持平

)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.80万元,其中:政府采购货物支出1.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.80万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1.80万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于公共卫生项目入户体检。单价100万元(含)以上设0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

  1. 预算绩效管理工作开展情况

    按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目12,涉及资金128.85万元,占一般公共预算项目支出总额的84%。组织对甘财社(2023)168号2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金(县级公立医院取消药品加成省级补助、乡村医生省级定额补助、离岗村医工龄补助)补助;州财行(2024)36号下达2024年65岁以下农牧民健康体检州级配套资金12个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出128.85万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为100分,评价结果为“优”

  2. 绩效自评结果

    我部门在2024年度部门决算中反映甘财社(2023)168号2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金(县级公立医院取消药品加成省级补助、乡村医生省级定额补助、离岗村医工龄补助)补助;州财行(2024)36号下达2024年65岁以下农牧民健康体检州级配套资金12个项目绩效自评结果。

    2024年部门预算支出项目为12个,各项目自评情况分析如下:

    项目1--甘财社(2024)41号下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金(第二批)

    项目支出预算执行情况

    甘财社(2024)41号下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金(第二批)项目年初预算数0万元,全年预算数2.25万元,全年支出数1.4587万元,预算执行率64.83%,指标分值10分,按评分标准得6.48分。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    本项目自评价得分91.15分,自评结果为”。主要任务完成情况分析如下:

    预期目标:甘财社(2024)41号下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金(第二批)

    实际完成情况剩余资金2025年继续支付

    3.各项指标完成情况分析

    1)成本指标

    甘财社(2024)41号下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金(第二批)项目全年预算数2.25万元,全年执行1.4587万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分20分,得分18分。

    2)产出指标

    数量指标:通过早期发现潜在疾病,可以有效预防疾病的发生和恶化。指标分值13.33分,自评得分13.33分。

    质量指标:并提供早期治疗建议,避免病情恶化。指标分值13.33分,自评得分13.33分。

    时效指标:慢性病的控制,通过对高血压、糖尿病等慢性病患者的规范管理,使血压、血糖控制率分别达到96%、97%。指标分值13.34分,自评得分12.01分。

    3)效益指标

    经济效益指标:促进医疗相关指标的发展,为阿子滩镇卫生院创造更多的经济效益指标分值0分,自评得分0分。

    社会效益指标:提升服务质量和效果,居民对卫生院基本公共卫生服务的满意度达98%以上,增强居民对医疗卫生服务的信任和获得感指标分值20分,自评得分18分。

    生态效益指标:虽然基本公共卫生服务主要关注人的健康,但通过健康教育引导居民养成良好的生活习惯,如倡导绿色出行、垃圾分类、节约用水用电等,间接对生态环境起到保护作用,促进人与自然和谐共生 。指标分值0分,自评得分0分。

    4)满意度指标

    服务对象满意度指标:根据自评表中的具体指标进行分析通过科学管理和合理使用,公共卫生服务资金能够有效提升全民健康水平,推动公共卫生事业的可持续发展。指标分值10分,自评得分10分。

    项目2—州财行(2024)36号下达2024年65岁以下农牧民健康体检州级配套资金

    1.项目支出预算执行情况

    州财行(2024)36号下达2024年65岁以下农牧民健康体检州级配套资金项目年初预算数0万元,全年预算数1.5万元,全年支出数0万元,预算执行率0%,指标分值10分,按评分标准得0分。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    本项目自评价得分75.67分,自评结果为”。主要任务完成情况分析如下:

    预期目标确保全县2024年度甘南州为民办实事项目-65岁以下农牧民全州免费健康体检项目落实见效

    实际完成情况结转至2025年继续完成支付

    3.各项指标完成情况分析

    1)成本指标

    州财行(2024)36号下达2024年65岁以下农牧民健康体检州级配套资金补助项目全年预算数1.5万元,全年执行0万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值10分,得分0分。

    2)产出指标

    数量指标:提高体检覆盖率,慢病筛查及管理率指标分值13.33分,自评得分13.33分。

    质量指标:引进先进技术和管理经验,提升公共卫生服务水平。指标分值13.33分,自评得分12分。

    时效指标:通过健康体检新发现患有各类疾病(包括慢性病、传染病、常见多发病等)的人数占体检总人数的比例 。例如新发现高血压、糖尿病、乙肝、胆囊炎等疾病患者。指标分值13.34分,自评得分13.34分。

    3)效益指标

    经济效益指标:通过健康体检实现疾病早发现早治疗,避免病情恶化后产生高额医疗费用。指标分值0分,自评得分0分。

    社会效益指标:在开展体检过程中,通过健康教育宣传,提高农牧民的健康意识和自我保健能力。指标分值20分,自评得分18分。

    生态效益指标:虽然健康体检与生态环境直接关联度较低,但通过健康宣传教育,在提升农牧民健康意识的同时,也可以引导其树立环保意识。指标分值0分,自评得分0分。

    4)满意度指标

    服务对象满意度指标:提升基层服务能力。指标分值10分,自评得分10分。

    项目3—卓政令(2024)21号拨付2024年基本公共卫生服务县级配套(省级扣减资金31.99万元)

    1.项目支出预算执行情况

    卓政令(2024)21号拨付2024年基本公共卫生服务县级配套(省级扣减资金31.99万元)项目年初预算数0万元,全年预算数2.07万元,全年支出数0万元,预算执行率0%,指标分值10分,按评分标准得0分。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    本项目自评价得分100分,自评结果为”。主要任务完成情况分析如下:

    预期目标

  3. 疾病预防与控制:降低传染病、慢性病和其他公共卫生问题的发病率和死亡率,提高人群的健康水平;

    2.键康促进:通过健康教育,行为干预等手段,提高人们的健康素养,形成健康的生活方式

    实际完成情况:结转至2025年继续完成支付

    3.各项指标完成情况分析

    1)成本指标

    卓政令(2024)21号拨付2024年基本公共卫生服务县级配套(省级扣减资金31.99万元)项目全年预算数2.07万元,全年执行0万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分20分。

    2)产出指标

    数量指标:利用该资金,为辖区内至少2500人次居民提供基本公共卫生服务,涵盖预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年人健康管理、慢性病患者管理等项目。如为658名65岁以上老年人提供年度免费体检服务,为578名高血压患者和73名糖尿病患者进行规范随访管理 。指标分值13.33分,自评得分13.33分。

    质量指标:各项基本公共卫生服务严格按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》执行,服务规范达标率达到82%,例如预防接种服务,从疫苗的储存、接种流程到接种后留观等环节,都要符合规范要求,确保接种安全有效。指标分值13.33分,自评得分13.33分。

    时效指标:开展基本公共卫生服务项目满意度调查,居民对服务的满意度需达到96%以上。通过提升服务质量、优化服务流程、加强医患沟通等方式,提高居民对基本公共卫生服务的认可和满意程度。指标分值13.34分,自评得分12.01分。

    3)效益指标

    经济效益指标:从经济层面看,通过基本公共卫生服务,减少居民因患病产生的医疗费用支出,减轻家庭和社会经济负担。同时,合理使用资金,确保资金使用效益最大化,避免资金浪费和闲置。指标分值0分,自评得分0分。

    社会效益指标:通过资金投入,扩大公共卫生服务的覆盖范围,提高服务质量,确保更多人受益。指标分值20分,自评得分19.33分。

    生态效益指标:虽然基本公共卫生服务主要聚焦人的健康,但借助资金开展健康教育,引导居民养成绿色环保的生活方式,如垃圾分类、节能减排等。指标分值0分,自评得分0分。

    满意度指标

    服务对象满意度指标:根据自评表中的具体指标进行分析通过科学管理和合理使用,公共卫生服务资金能够有效提升全民健康水平,推动公共卫生事业的可持续发展。指标分值10分,自评得分10分。

    项目4—甘财社(2022)94号扣减2023年度基本公共卫生服务项目资金35.77万元

    1.项目支出预算执行情况

    甘财社(2022)94号扣减2023年度基本公共卫生服务项目资金35.77万元项目年初预算数0万元,全年预算数2.31万元,全年支出数0万元,预算执行率0%,指标分值10分,按评分标准得0分。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    本项目自评价得分70分,自评结果为”。主要任务完成情况分析如下:

    预期目标:甘财社(2022)94号扣减2023年度基本公共卫生服务项目资金35.77万元

    实际完成情况:结转至2025年继续完成支付

    3.各项指标完成情况分析

    1)成本指标

    甘财社(2022)94号扣减2023年度基本公共卫生服务项目资金35.77万元全年预算数2.31万元,全年执行0万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分0分。

    2)产出指标

    数量指标:全年举办健康教育讲座不少于12场,发放健康教育资料不少于12种、600份;开展卫生监督协管巡查12次;老年人健康管理人数达到690人,完成年度体检任务。指标分值20分,自评得分20分。

    质量指标:健康教育宣传内容科学、准确,居民对健康教育内容的知晓率达到96%以上。指标分值20分,自评得分20分。

    时效指标:在收到上级基本公共卫生服务补助资金后30日内,按照村卫生室承担任务70%的比例预拨相应资金,再根据完成任务数量和质量、绩效评价结果,按月或按季度及时拨付绩效资金 ,确保乡村医生权益。指标分值0分,自评得分0分。

    3)效益指标

    经济效益指标:通过资金投入,扩大公共卫生服务的覆盖范围,提高服务质量,确保更多人受益。指标分值20分,自评得分20分。

    社会效益指标:居民对基本公共卫生服务的满意度达到96%以上;家庭医生签约服务覆盖率逐步提高,重点人群签约率达到95%以上 ,增强居民健康服务的连续性和可及性,促进社会公平。指标分值20分,自评得分18分。

    生态效益指标:医疗废弃物处理合规率达到100%,严格按照相关规定分类收集、暂存、转运和处置医疗废弃物,避免对环境造成污染;在卫生院内部倡导节能减排,使用节能设备,减少水电消耗,绿化院区环境,营造良好的就医生态环境 。指标分值0分,自评得分0分。

    4)满意度指标

    服务对象满意度指标:通过资金投入,扩大公共卫生服务的覆盖范围,提高服务质量,确保更多人受益。指标分值10分,自评得分10分。

    项目5—甘财社(2023)154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金

    1.项目支出预算执行情况

    甘财社(2023)154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金项目年初预算数0万元,全年预算数46.52万元,全年支出数46.48万元,预算执行率99.99%,指标分值10分,按评分标准得9.99分。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    本项目自评价得分99.99分,自评结果为”。主要任务完成情况分析如下:

    预期目标甘财社(2023)154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金

    实际完成情况剩余资金2025年继续完成支付

    3.各项指标完成情况分析

    1)成本指标

    甘财社(2023)154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金项目年初预算数0万元,全年预算数46.52万元,全年支出数46.48万元。指标分值20分,得分20分。

    2)产出指标

    数量指标:全年需完成健康教育讲座12场次,覆盖辖区内85%以上的村民;为658名老年人进行免费健康体检,包括体格检查、血常规、尿常规、血脂、血糖、肝功能、肾功能、心电图等项目;对高血压患者规范管理人数达到650人,糖尿病患者规范管理人数达到73人,确保慢性病患者得到有效管理。指标分值20分,自评得分20分。

    质量指标:居民电子健康档案建档率达到98%以上,档案内容准确、完整,关键信息准确率达到100%以上,动态更新及时,本年度更新率不低于95% 。定期对居民健康档案进行核查,修正错误信息,补充新增健康数据,保证档案能真实反映居民健康状况。指标分值20分,自评得分20分。

    时效指标:确保各项公卫服务项目顺利推进;全年资金支出进度符合财政部门要求,避免资金闲置或浪费 。指标分值0分,自评得分0分。

    3)效益指标

    经济效益指标:通过开展公卫服务,降低居民因疾病发生的医疗费用支出,减轻居民经济负担。指标分值20分,自评得分20分。

    社会效益指标:通过定期开展满意度调查,收集居民意见和建议,不断改进服务质量。提高家庭医生签约服务覆盖率,重点人群签约率达到100%以上,增强居民健康服务的可及性和连续性 。指标分值0分,自评得分0分。

    生态效益指标:推广绿色环保理念,在卫生院内部倡导节能减排,如使用节能灯具、合理设置空调温度等,营造良好的就医环境 。指标分值0分,自评得分0分。

    4)满意度指标

    服务对象满意度指标:根据自评表中的具体指标进行分析通过科学管理和合理使用,公共卫生服务资金能够有效提升全民健康水平,推动公共卫生事业的可持续发展。指标分值10分,自评得分10分。

    项目665岁以下农牧民免费体检州级配套

    1.项目支出预算执行情况

    65岁以下农牧民免费体检州级配套项目年初预算数0万元,全年预算数12.45万元,全年支出数12.45万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    本项目自评价得分100分,自评结果为”。主要任务完成情况分析如下:

    预期目标65岁以下农牧民免费体检州级配套

    实际完成情况:完成年初预算目标

    3.各项指标完成情况分析

    1)成本指标

    65岁以下农牧民免费体检州级配套项目年初预算数0万元,全年预算数12.45万元,全年支出数12.45万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分20分。

    2)产出指标

    数量指标:各项规定体检项目实际完成数量与应检项目总数的比例。每个体检套餐涵盖基础体格检查、血常规、尿常规、肝功能、肾功能、血脂、血糖、心电图、腹部 B 超等。指标分值20分,自评得分20分。

    质量指标:血常规、尿常规、生化检验等各类辅助检查报告结果准确无误的比例应达到99%以上。定期对检验设备进行校准维护、参与室间质评活动,并抽查检验报告进行复核,确保数据可靠性。指标分值20分,自评得分20分。

    时效指标:在农牧民完成全部体检项目后的1个工作日内,需出具规范、完整的个人体检报告,并及时反馈给体检者本人或其家属。对于一些需要进一步会诊、复查才能明确诊断的复杂情况,应在规定时间内向体检者说明,并告知预计报告出具时间,最终报告出具不得超过2个工作日。指标分值0分,自评得分0分。

    3)效益指标

    经济效益指标:确保上级拨付的免费体检专项资金以及卫生院自筹配套资金专款专用,资金使用符合国家财政法规、医疗卫生财务制度及相关项目管理规定,资金使用合规率达到 100%。建立健全财务管理制度,对资金收支明细进行详细记录,定期接受审计部门监督检查。指标分值20分,自评得分20分。

    社会效益指标:早期发现的疾病定义依据各类疾病诊疗指南确定,要求卫生院具备规范的疾病诊断流程和标准。指标分值0分,自评得分0分。

    生态效益指标:在保障体检服务质量的前提下,倡导卫生院全体员工树立节约意识,采取节水、节电、节材等有效措施。指标分值0分,自评得分0分。

    4)满意度指标

    服务对象满意度指标:根据自评表中的具体指标进行分析通过科学管理和合理使用,公共卫生服务资金能够有效提升全民健康水平,推动公共卫生事业的可持续发展。指标分值10分,自评得分10分。

    项目7甘财社(2023)62号下达2023年中央转移支付基本药物制度补助

    1.项目支出预算执行情况

    甘财社(2023)62号下达2023年中央转移支付基本药物制度补助项目年初预算数0万元,全年预算数1万元,全年支出数1万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得100分。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    本项目自评价得分100分,自评结果为”。主要任务完成情况分析如下:

    预期目标:甘财社(2023)62号下达2023年中央转移支付基本药物制度补助

    实际完成情况:本年度第二批重大传染病防控经费完成情况100%,第二批重大传染病防控经费工作开展及时,患者满意度达到99%

    3.各项指标完成情况分析

    1)成本指标

    甘财社(2023)62号下达2023年中央转移支付基本药物制度补助目全年预算数1万元,全年执行1万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分20分。

    2)产出指标

    数量指标:统计获得补助资金的村卫生室数量,年度指标值依据实际获得补助的村卫生室个数设定 ,即实际有多少家村卫生室获得补助,指标值就是多少。指标分值13.33分,自评得分13.33分。

    质量指标:用获得补助的村卫生室数量除以辖区内村卫生室总数,再乘以100%得出,年度指标值要求达到100% ,即确保所有村卫生室都能获得相应补助。指标分值13.33分,自评得分13.33分。

    时效指标:要求能按时完成基本药物制度补助相关的各项工作,包括资金分配、拨付、绩效考核等,在规定的时间节点内完成各项任务。指标分值13.34分,自评得分13.34分。

    3)效益指标

    经济效益指标:通过实施基本药物制度,降低药品价格,减轻群众用药负担,同时合理控制基层医疗卫生机构药品采购成本,提高资金使用效率,促进基层医疗卫生机构经济可持续发展。 指标分值20分,自评得分19.45分。

    社会效益指标:提高群众对基本药物制度的知晓率和满意度,增强群众对基层医疗卫生服务的信任度和利用度,促进社会公平,使城乡居民都能享受到安全、有效、价廉的基本药物服务,推动基层医疗卫生服务的可及性和公平性,提升社会整体健康水平 。指标分值0分,自评得分0分。

    生态效益指标:从生态角度来看,规范基本药物的使用,减少药物滥用导致的环境污染。例如,避免抗生素等药物不合理使用,降低其对土壤、水源等生态环境的潜在污染风险 ,间接促进生态环境的保护。指标分值0分,自评得分0分。

    (4)满意度指标

    服务对象满意度指标:根据自评表中的具体指标进行分析通过科学管理和合理使用,公共卫生服务资金能够有效提升全民健康水平,推动公共卫生事业的可持续发展。指标分值10分,自评得分10分。

    项目8甘财社(2021)99号下达2023年村级医疗卫生服务体系建设资金

    1.项目支出预算执行情况

    甘财社(2021)99号下达2023年村级医疗卫生服务体系建设资金项目年初预算数0万元,全年预算数19.8万元,全年支出数19.8万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    本项目自评价得分90分,自评结果为”。主要任务完成情况分析如下:

    预期目标:甘财社(2021)99号下达2023年村级医疗卫生服务体系建设资金

    实际完成情况完成年初预算目标

    3.各项指标完成情况分析

    1)成本指标

    甘财社(2021)99号下达2023年村级医疗卫生服务体系建设资金项目资金19.8万元项目全年预算数19.8万元,全年执行19.8万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分20分。

    2)产出指标

    数量指标:项目资金19.8万元项目全年预算数19.8万元,全年执行19.8万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,自评得分20分。

    质量指标:村卫生室基础设施建设符合相关标准,房屋安全稳固,面积满足服务需求,医疗设备配备齐全且能正常使用,设备合格率达到100% 。指标分值20分,自评得分20分。

    时效指标:村卫生室基础设施建设项目在计划时间内完成率达到100%,无拖延情况。村医培训按计划时间开展,培训时长和课程安排严格遵守计划。公共卫生服务按季度有序开展,各项服务任务在规定季度内完成率达到98%以上。指标分值0分,自评得分0分。

    3)效益指标

    经济效益指标:通过提升村级医疗卫生服务水平,减少村民外出就医交通、食宿等费用支出,为村民节省医疗成本。同时,吸引部分外出就医患者回流,促进当地消费,增加医疗收入。指标分值20分,自评得分20分。

    社会效益指标:村民对村级医疗卫生服务满意度达到98%以上,有效改善了医患关系,提升了乡村凝聚力。指标分值0分,自评得分0分。

    生态效益指标:医疗垃圾处理规范,处理率达到100%,避免了因医疗垃圾造成的环境污染 。指标分值0分,自评得分0分。

    4)满意度指标

    服务对象满意度指标:根据自评表中的具体指标进行分析通过科学管理和合理使用,公共卫生服务资金能够有效提升全民健康水平,推动公共卫生事业的可持续发展。指标分值10分,自评得分10分。

    项目9甘财社(2023)156号提前下达2024年基本药物制度中央补助资金

    1.项目支出预算执行情况

    甘财社(2023)156号提前下达2024年基本药物制度中央补助资金项目年初预算数0万元,全年预算数14.8万元,全年支出数13.05316万元,预算执行率88.19%,指标分值10分,按评分标准得8.81分。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    本项目自评价得分96.46分,自评结果为”。主要任务完成情况分析如下:

    预期目标:甘财社(2023)156号提前下达2024年基本药物制度中央补助资金

    实际完成情况:剩余资金2025年继续完成支付

    3.各项指标完成情况分析

    1)成本指标

    甘财社(2023)156号提前下达2024年基本药物制度中央补助资金项目全年预算数14.8万元,全年执行13.05316万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分17.64分。

    2)产出指标

    数量指标:确保基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物配备品种数达到83种,满足基层群众基本用药需求。指标分值20分,自评得分20分。

    质量指标:基层医疗卫生机构基本药物使用金额占比达到100%以上,促进基本药物合理使用;药品验收合格率达到100%以上,保障药品质量安全 。指标分值20分,自评得分20分。

    时效指标:在收到资金后在规定时间内完成资金分配方案制定并下拨资金;按月对资金使用情况进行跟踪管理,确保资金使用进度符合要求 。指标分值0分,自评得分0分。

    3)效益指标

    经济效益指标:通过实施基本药物制度,减轻群众用药负担 。指标分值20分,自评得分20分。

    社会效益指标:提高群众对基本药物制度的知晓率和满意度,知晓率达到98%以上,满意度达97%以上 指标分值0分,自评得分0分。

    生态效益指标:合理用药,减少药物滥用对环境的影响医疗垃圾处理规范,处理率达到100%,避免了因医疗垃圾造成的环境污染指标分值0分,自评得分0分。

    4)满意度指标

    服务对象满意度指标:根据自评表中的具体指标进行分析通过科学管理和合理使用,公共卫生服务资金能够有效提升全民健康水平,推动公共卫生事业的可持续发展。指标分值10分,自评得分10分。

    项目10—甘财社(2023)168号2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金(县级公立医院取消药品加成省级补助、乡村医生省级定额补助、离岗村医工龄补助)补助

    1.项目支出预算执行情况

    甘财社(2023)168号2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金(县级公立医院取消药品加成省级补助、乡村医生省级定额补助、离岗村医工龄补助)补助项目年初预算数0万元,全年预算数3.36万元,全年支出数2.64万元,预算执行率78.57%,指标分值10分,按评分标准得7.85分。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    本项目自评价得分93.57分,自评结果为”。主要任务完成情况分析如下:

    预期目标2023年预算列支的国家免费孕前优生健康检查县级承担

    实际完成情况剩余资金2025年继续完成支付

    3.各项指标完成情况分析

    1)成本指标

    甘财社(2023)168号2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金(县级公立医院取消药品加成省级补助、乡村医生省级定额补助、离岗村医工龄补助)补助项目全年预算数3.36万元,全年执行2.64万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分20分。

    2)产出指标

    数量指标:专款专用:各单位要严格按照规定的用途使用资金,确保专款专用,不得截留、挤占和挪用。加强核算:要建立健全财务管理制度,加强资金核算,确保资金使用规范、透明。严格监督:财政、卫生健康等部门将加强对资金使用情况的监督检查,对违反规定的单位和个人,将按照有关法律法规严肃处理。。指标分值20分,自评得分20分。

    质量指标:提高医疗服务质量。指标分值20分,自评得分20分。

    时效指标:患者满意度增加。指标分值0分,自评得分0分。

    3)效益指标

    经济效益指标:通过资金投入,扩大公共卫生服务的覆盖范围,提高服务质量,确保更多人受益。指标分值20分,自评得分20分。

    社会效益指标:增加患者满意度。指标分值0分,自评得分0分。

    生态效益指标:合理用药,保护环境,垃圾分类。指标分值0分,自评得分0分。

    4)满意度指标

    服务对象满意度指标:根据自评表中的具体指标进行分析通过科学管理和合理使用,公共卫生服务资金能够有效提升全民健康水平,推动公共卫生事业的可持续发展。指标分值10分,自评得分10分。

    项目112023年预算列支的国家免费孕前优生健康检查县级承担

    1.项目支出预算执行情况

    2023年预算列支的国家免费孕前优生健康检查县级承担项目资金0.38万元项目年初预算数0万元,全年预算数0.38万元,全年支出数0.38万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    本项目自评价得分100分,自评结果为”。主要任务完成情况分析如下:

    预期目标2023年预算列支的国家免费孕前优生健康检查县级承担

    实际完成情况完成年初预算

    3.各项指标完成情况分析

    1)成本指标

    2023年预算列支的国家免费孕前优生健康检查县级承担项目资金0.38万元项目全年预算0.38万元,全年执行0.38万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分00分。

    2)产出指标

    数量指标:明确本年度县级需承担的国家免费身体健康检查人数指标为13人,需确保完成既定目标任务量,以保障更多居民享受到免费健康检查服务 。指标分值20分,自评得分20分。

    质量指标:各项免费身体健康检查项目(如血常规、尿常规、肝功能、肾功能、血脂、血糖、心电图、腹部B超等)的实际完成数量占应完成数量的比例需达到98%以上。在执行过程中,卫生院要严格按照检查流程和规范操作,确保每个受检居民的各项检查项目都能完整、准确地完成,避免出现漏检项目的情况。指标分值20分,自评得分20分。

    时效指标:在居民完成身体健康检查后的2个工作日内,将检查结果以书面报告、短信、电话或线上平台等方式反馈给受检居民,并针对异常结果提供进一步的就医指导和建议,使居民能够及时了解自己的健康状况,采取相应的健康管理措施。指标分值0分,自评得分0分。

    3)效益指标

    经济效益指标:通过国家免费身体健康检查项目,早期发现居民潜在的健康问题,减少因疾病延误治疗导致的高额医疗费用支出,减轻居民家庭和社会的医疗负担。指标分值20分,自评得分20分。

    社会效益指标:借助项目实施过程中的健康教育宣传活动,向居民普及健康知识和预防保健常识,提高居民对自身健康的重视程度和健康意识。指标分值0分,自评得分0分。

    生态效益指标:虽然身体健康检查项目本身与生态环境直接关联较小,但通过提高居民健康水平,减少因疾病产生的医疗废弃物(如输液瓶、注射器、药品包装等)的排放,对生态环境起到间接的保护作用。指标分值0分,自评得分0分。

    (4)满意度指标

    服务对象满意度指标:根据自评表中的具体指标进行分析通过科学管理和合理使用,公共卫生服务资金能够有效提升全民健康水平,推动公共卫生事业的可持续发展。指标分值10分,自评得分10分。

    项目12—甘财社(2022)97号提前下达2023年基本药物制度补助资金(中央157.29万元)

    1.项目支出预算执行情况

    甘财社(2022)97号提前下达2023年基本药物制度补助资金(中央157.29万元)项目年初预算数0万元,全年预算数2.494569万元,全年支出数2.492665万元,预算执行率99.92%,指标分值10分,按评分标准得9.99分。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    本项目自评价得分99.99分,自评结果为”。主要任务完成情况分析如下:

    预期目标甘财社(2022)97号提前下达2023年基本药物制度补助资金(中央157.29万元)

    实际完成情况剩余资金2025年继续完成支付

    3.各项指标完成情况分析

    1)成本指标

    甘财社(2022)97号提前下达2023年基本药物制度补助资金(中央157.29万元)项目全年预算数2.494569万元,全年支出数2.492665万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分20分。

    2)产出指标

    数量指标:明确资金下达的具体金额为2.484569万元 ,确保资金足额到位,保障基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度的资金需求。指标分值20分,自评得分20分。

    质量指标:严格规范资金使用,确保资金专款专用,全部用于基本药物采购、人员经费补助等与基本药物制度实施直接相关的支出,杜绝资金挪用、截留等违规现象 。指标分值20分,自评得分20分。

    时效指标:在规定时间内,于[具体时间节点]前将资金全额拨付至各基层医疗卫生机构和村卫生室,保障资金及时到位,不影响基层医疗卫生服务的正常开展。指标分值0分,自评得分0分。

    3)效益指标

    经济效益指标:通过实施基本药物制度,规范药品价格,减轻群众用药负担,预计辖区内居民次均门诊药品费用和次均住院药品费用降低。指标分值0分,自评得分0分。

    社会效益指标:提升基层医疗卫生服务能力,增强居民对基层医疗卫生机构的信任度和利用率,基层医疗卫生机构门诊量和住院量较上一年度增长。指标分值20分,自评得分20分。

    生态效益指标:基本药物制度的实施促进合理用药,减少药物滥用对环境的污染,助力生态环境的保护 。指标分值0分,自评得分0分。

    4)满意度指标

    服务对象满意度指标:根据自评表中的具体指标进行分析通过科学管理和合理使用,公共卫生服务资金能够有效提升全民健康水平,推动公共卫生事业的可持续发展。指标分值10分,自评得分10分。

     

    三、部门重点绩效评价结果

    甘财社(2024)41号下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金(第二批)项目年初预算数0万元,全年预算数2.25万元,全年支出数1.4587万元,预算执行率64.83%,指标分值10分,按评分标准得6.48分。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    本项目自评价得分91.15分,自评结果为”。主要任务完成情况分析如下:

    预期目标:甘财社(2024)41号下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金(第二批)

    实际完成情况剩余资金2025年继续支付

    3.各项指标完成情况分析

    1)成本指标

    甘财社(2024)41号下达2024年基本公共卫生服务中央和省级资金(第二批)项目全年预算数2.25万元,全年执行1.4587万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分20分,得分18分。

    2)产出指标

    数量指标:通过早期发现潜在疾病,可以有效预防疾病的发生和恶化。指标分值13.33分,自评得分13.33分。

    质量指标:并提供早期治疗建议,避免病情恶化。指标分值13.33分,自评得分13.33分。

    时效指标:慢性病的控制,通过对高血压、糖尿病等慢性病患者的规范管理,使血压、血糖控制率分别达到96%、97%。指标分值13.34分,自评得分12.01分。

    3)效益指标

    经济效益指标:促进医疗相关指标的发展,为阿子滩镇卫生院创造更多的经济效益指标分值0分,自评得分0分。

    社会效益指标:提升服务质量和效果,居民对卫生院基本公共卫生服务的满意度达98%以上,增强居民对医疗卫生服务的信任和获得感指标分值20分,自评得分18分。

    生态效益指标:虽然基本公共卫生服务主要关注人的健康,但通过健康教育引导居民养成良好的生活习惯,如倡导绿色出行、垃圾分类、节约用水用电等,间接对生态环境起到保护作用,促进人与自然和谐共生 。指标分值0分,自评得分0分。

    4)满意度指标

    服务对象满意度指标:根据自评表中的具体指标进行分析通过科学管理和合理使用,公共卫生服务资金能够有效提升全民健康水平,推动公共卫生事业的可持续发展。指标分值10分,自评得分10分。

  4. 名词解释

    一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

 

  
附件【卓尼县阿子滩镇卫生院 2024决算表.xlsx
附件【卓尼县阿子滩镇卫生院项目支出绩效评价表xlsx.xlsx
附件【卓尼县阿子滩镇卫生院 部门整体支出绩效自评表.xlsx
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