2024年度
卓尼县妇幼保健院部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
卓尼县妇幼保健院隶属于卓尼县卫生健康局,是财政全额拨款的事业单位。
1.坚持以群体保健工作为基础,面向基层、预防为主,为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
2.受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。
3.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。
4.开展儿童保健服务,受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。
5.开展妇女保健服务,包括婚前医学检查和孕前保健、孕产期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。
6.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
二、机构设置
1.单位内设:卓尼县妇幼保健院隶属于县卫生健康局管理,22个机构,包括办公室、财务室、出生医学证明、口腔科、B超室、信息科和公共卫生科、儿科和儿童保健科、化验室、妇产科门诊、治疗室、盆底康复室、收费室、药房、护理部、产科住院部、儿科住院部、手术室、医疗废物收纳室、疫苗接种室、后勤和党办。
2.人员编制:卓尼县妇幼保健院核定机关领导职数3名,设院长1名,副院长2名。现有事业编制29个。在职人员64人,其中:专业技术人员60人,事业工勤4人,遗属4人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
单位:卓尼县妇幼保健院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,160.54 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
142.12 |
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
197.35 |
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
151.30 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
1,113.53 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
93.06 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
142.12 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,500.01 |
本年支出合计 |
57 |
1,500.01 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
|
总计 |
30 |
1,500.01 |
总计 |
60 |
1,500.01 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 |
单位:卓尼县妇幼保健院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1,500.01 |
1,302.66 |
0.00 |
197.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
151.30 |
151.30 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
145.36 |
145.36 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
33.41 |
33.41 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
104.82 |
104.82 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.12 |
7.12 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.94 |
5.94 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.94 |
5.94 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,113.53 |
916.17 |
0.00 |
197.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21002 |
公立医院 |
209.52 |
12.17 |
0.00 |
197.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100206 |
妇幼保健医院 |
197.35 |
|
0.00 |
197.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100299 |
其他公立医院支出 |
12.17 |
12.17 |
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
833.29 |
833.29 |
|
|
|
|
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
790.00 |
790.00 |
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
38.99 |
38.99 |
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
4.31 |
4.31 |
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
4.35 |
4.35 |
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.69 |
2.69 |
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.66 |
1.66 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.36 |
66.36 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
42.41 |
42.41 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.37 |
23.37 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
93.06 |
93.06 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
93.06 |
93.06 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
93.06 |
93.06 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
142.12 |
142.12 |
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
142.12 |
142.12 |
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
142.12 |
142.12 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 |
单位:卓尼县妇幼保健院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,500.01 |
1,298.45 |
201.56 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
151.30 |
151.30 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
145.36 |
145.36 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
33.41 |
33.41 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
104.82 |
104.82 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.12 |
7.12 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.94 |
5.94 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.94 |
5.94 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,113.53 |
1,054.09 |
59.44 |
|
|
|
21002 |
公立医院 |
209.52 |
197.35 |
12.17 |
|
|
|
2100206 |
妇幼保健医院 |
197.35 |
197.35 |
|
|
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
12.17 |
|
12.17 |
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
833.29 |
790.37 |
42.92 |
|
|
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
790.00 |
790.00 |
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
38.99 |
|
38.99 |
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
4.31 |
0.38 |
3.93 |
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
4.35 |
|
4.35 |
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.69 |
|
2.69 |
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.66 |
|
1.66 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.36 |
66.36 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
42.41 |
42.41 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.37 |
23.37 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
93.06 |
93.06 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
93.06 |
93.06 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
93.06 |
93.06 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
142.12 |
|
142.12 |
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
142.12 |
|
142.12 |
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
142.12 |
|
142.12 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
单位:卓尼县妇幼保健院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,160.54 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
142.12 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
151.30 |
151.30 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
916.17 |
916.17 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
93.06 |
93.06 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
142.12 |
|
142.12 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,302.66 |
本年支出合计 |
59 |
1,302.66 |
1,160.54 |
142.12 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,302.66 |
总计 |
64 |
1,302.66 |
1,160.54 |
142.12 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
单位:卓尼县妇幼保健院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1,160.54 |
1,101.10 |
59.44 |
208 |
社会保障和就业支出 |
151.30 |
151.30 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
145.36 |
145.36 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
33.41 |
33.41 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
104.82 |
104.82 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.12 |
7.12 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.94 |
5.94 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.94 |
5.94 |
|
210 |
卫生健康支出 |
916.17 |
856.73 |
59.44 |
21002 |
公立医院 |
12.17 |
|
12.17 |
2100299 |
其他公立医院支出 |
12.17 |
|
12.17 |
21004 |
公共卫生 |
833.29 |
790.37 |
42.92 |
2100403 |
妇幼保健机构 |
790.00 |
790.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
38.99 |
|
38.99 |
2100409 |
重大公共卫生服务 |
4.31 |
0.38 |
3.93 |
21007 |
计划生育事务 |
4.35 |
|
4.35 |
2100717 |
计划生育服务 |
2.69 |
|
2.69 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.66 |
|
1.66 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.36 |
66.36 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
42.41 |
42.41 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.37 |
23.37 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.58 |
0.58 |
|
221 |
住房保障支出 |
93.06 |
93.06 |
|
22102 |
住房改革支出 |
93.06 |
93.06 |
|
2210201 |
住房公积金 |
93.06 |
93.06 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
单位:卓尼县妇幼保健院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
1,067.31 |
302 |
商品和服务支出 |
0.38 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
333.65 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
433.09 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
23.26 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
104.82 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
7.12 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
35.40 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
19.44 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
17.47 |
30211 |
差旅费 |
0.35 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
93.06 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
33.41 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.03 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
32.04 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
1.37 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
1,100.72 |
公用经费合计 |
0.38 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
单位:卓尼县妇幼保健院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
0.00 |
142.12 |
142.12 |
|
142.12 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
142.12 |
142.12 |
|
142.12 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
142.12 |
142.12 |
|
142.12 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
142.12 |
142.12 |
|
142.12 |
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
单位:卓尼县妇幼保健院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
单位:卓尼县妇幼保健院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1500.01万元。与上年度相比,收、支总计各增加313.87万元,增长26.46%。2024年度收入总计为1500.01万元。与上年度相比,收入总计各增加313.87万元,增长26.46%。2024年度支出总计为1500.01万元。与上年度相比,支出总计各增加313.87万元,增长26.46%。年初结转结余0万元.年末结转结余0万元;主要原因是2024年度财政拨款收支增加。
本部门2024年年度收入合计1500.01万元;其中:一般公共财政拨款收入1160.54万元,占77.37%;政府性基金预算财政拨款142.12万元,占9.47%;事业收入197.35万元,占13.16%; 2024年度支出合计1500.01万元,其中:社会保障和就业支出151.3万元,占10.09%;卫生健康支出1113.53万元,占74.23%;住房保障支出93.06万元,占6.20%;其他支出142.12万元,占9.48%。(已上按照决算表填)
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1500.01万元,其中:财政拨款收入1302.66万元,占86.84%;事业收入197.35万元,占13.16%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1500.01万元,其中:基本支出1298.45万元,占86.56%;项目支出201.56万元,占13.44%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1302.66万元。与上年相比,各增加116.52万元,增长9.82%。主要原因是1.2024年度财政拨款收支增加;2.2024年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的项目建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1160.54万元,较上年决算数减少3.31万元,下降0.28%。主要原因是在职职工人数减少,导致人员经费减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1160.54万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出151.30万元,占13.04%;卫生健康支出916.17万元,占78.94%;住房保障支出93.06万元,占8.02%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1055.73万元,支出决算为1160.54万元,完成年初预算的109.93%。其中:
1.社会保障和就业支出年初预算数为129.08万元,支出决算为151.30万元,完成年初预算的117.22%,决算数大于预算数的主要原因是职工保险年初预算较小。
2.卫生健康支出年初预算数为833.73万元,支出决算为916.17万元,完成年初预算的109.89%,决算数大于预算数的主要原因是2024年度基本支出增加。
3.住房保障支出年初预算数为92.92万元,支出决算为93.06万元,完成年初预算的100.15%,决算数大于预算数的主要原因是由于职工职称等级的调整,住房公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1101.10万元。其中:
人员经费1100.72万元,较上年决算数减少34.34万元,下降3.03%,主要原因是在职职工人数减少,导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、公积金、退休费。
公用经费0.38万元,较上年决算数增加0.38万元,增长100%,主要原因是办公支出较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入142.12万元,本年支出142.12万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下:卓尼县妇幼保健计划生育服务中心业务用房建设项目支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于我单位属于二级事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有,较上年决算数持平,主要原因是没有。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有,较上年决算数持平,主要原因是没有。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有,较上年决算数持平,主要原因是没有。
其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有,较上年决算数持平,主要原因是没有。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有,较上年决算数持平,主要原因是没有。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有,较上年决算数持平,主要原因是没有。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费没有。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是没有。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是没有。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是没有。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于日常业务活动公务运行。单价100万元(含)以上设备2台。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目23个,涉及资金201.56万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金142.12万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“农村妇女两癌检查项目”“国家免费孕前优生健康检查”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1160.54万元,政府性基金预算支出142.12万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用。
绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映妇女“两癌”免费检查项目、州财行(2023)100号下达2023年为民办实事孕前优生健康检查州级配套资金项目等2个项目绩效自评结果。
1.“妇女“两癌”免费检查项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为4万元,执行数为2.88万元,完成预算的72%。项目绩效目标完成情况:一是项目成本控制在预算范围内,达到目标值;二是项目实施以来,使我县农村妇女两癌知识知晓率及群众满意度均达到80%以上,项目服务水平和群众对项目的认可度进一步提高。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格按照方案及资金管理方案拨付。
2.“州财行(2023)100号下达2023年为民办实事孕前优生健康检查州级配套资金项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.75分。项目全年预算数为1.7万元,执行数为1.6575万元,完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况:一是项目成本控制在预算范围内,达到目标值;二是项目实施以来,使我县计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率及群众满意度均达到85%以上。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格按照方案及资金管理方案拨付。
三、部门重点绩效评价结果
2024年年初预算数1055.73万元,全年预算数1500.0144万元,全年执行数1302.6619万元,整体支出预算执行率为86.84%。指标分值100分,自评得分97.68分。
名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1:2024年度部门决算公开表
1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件2:2024年部门决算项目支出绩效目标表