目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
卓尼县尼巴九年制学校负责宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教科局的行政规章制度。配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。按照教师的编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核及考评等工作。负责本校财务管理,筹措资金,改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益,按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施学校的教育教学管理,全面推进课程改革,全面提高教育教学质量。二、机构设置
卓尼县尼巴九年制学校是一个独立核算机构。纳入2022年度部门决算汇编的独立核算单位共1个,其中:独立报送单户报表的单位1个,占单位总数的100%,比较上年无增减。年末实有事业编制35人,年末在职46人,退休8人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
部门:卓尼县尼巴九年制学校 |
|
|
|
公开01表 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,036.30 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
851.13 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
10.83 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
84.51 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
46.04 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
56.59 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.02 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
1,047.12 |
本年支出合计 |
58 |
1,038.29 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
8.18 |
年末结转和结余 |
60 |
17.02 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
1,055.31 |
总计 |
62 |
1,055.31 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
收入决算表 |
部门:卓尼县尼巴九年制学校 |
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1,047.12 |
1,036.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.83 |
205 |
教育支出 |
859.99 |
849.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.83 |
20502 |
普通教育 |
859.99 |
849.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.83 |
2050201 |
学前教育 |
6.30 |
6.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050202 |
小学教育 |
665.17 |
654.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.83 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
188.52 |
188.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
84.51 |
84.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
80.35 |
80.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
13.24 |
13.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.11 |
67.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.16 |
4.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.16 |
4.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
46.04 |
46.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.04 |
46.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
31.26 |
31.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.29 |
14.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
56.59 |
56.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
56.59 |
56.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
56.59 |
56.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 |
部门:卓尼县尼巴九年制学校 |
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,038.29 |
1,038.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
851.13 |
851.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
851.13 |
851.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050201 |
学前教育 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050202 |
小学教育 |
665.17 |
665.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
182.82 |
182.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
84.51 |
84.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
80.35 |
80.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
13.24 |
13.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.11 |
67.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.16 |
4.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.16 |
4.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
46.04 |
46.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.04 |
46.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
31.26 |
31.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.29 |
14.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
56.59 |
56.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
56.59 |
56.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
56.59 |
56.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
部门:卓尼县尼巴九年制学校 |
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,036.30 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
840.31 |
840.31 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
84.51 |
84.51 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
46.04 |
46.04 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
56.59 |
56.59 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
1,036.30 |
本年支出合计 |
59 |
1,027.47 |
1,027.45 |
0.02 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
8.18 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
17.02 |
17.02 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
8.16 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.02 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,044.48 |
总计 |
64 |
1,044.48 |
1,044.46 |
0.02 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
部门:卓尼县尼巴九年制学校 |
|
|
公开05表 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1,027.45 |
1,027.45 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
840.30 |
840.30 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
840.30 |
840.30 |
0.00 |
2050201 |
学前教育 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
2050202 |
小学教育 |
654.34 |
654.34 |
0.00 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
182.82 |
182.82 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
84.51 |
84.51 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
80.35 |
80.35 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
13.24 |
13.24 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.11 |
67.11 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.16 |
4.16 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.16 |
4.16 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
46.04 |
46.04 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.04 |
46.04 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
31.26 |
31.26 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.29 |
14.29 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
56.59 |
56.59 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
56.59 |
56.59 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
56.59 |
56.59 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
部门:卓尼县尼巴九年制学校 |
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|
|
公开06表 |
|
|
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|
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|
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
754.71 |
302 |
商品和服务支出 |
49.36 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
191.89 |
30201 |
办公费 |
12.24 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
388.93 |
30202 |
印刷费 |
11.85 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
2.44 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
2.44 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
67.11 |
30206 |
电费 |
5.29 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
4.85 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.26 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
14.29 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.65 |
30211 |
差旅费 |
0.51 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
56.59 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
8.94 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
220.93 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.50 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
13.24 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
48.91 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.98 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
74.90 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
73.53 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.22 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
10.34 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
975.64 |
公用经费合计 |
51.80 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
部门:卓尼县尼巴九年制学校 |
|
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|
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公开07表 |
|
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|
金额单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
部门:卓尼县尼巴九年制学校 |
|
|
公开08表 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有相关数据,故本表无数据。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
部门:卓尼县尼巴九年制学校 |
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公开09表 |
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|
|
金额单位:万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门没有相关数据,故本表无数据。 |
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1055.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加15.32万元,增长1.47%,主要原因是人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1047.12万元,其中:财政拨款收入1036.30万元,占98.97%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入10.83万元,占1.03%;
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1038.29万元,其中:基本支出1038.29万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1044.48万元。与上年相比,各增加11.07万元,增长1.07%。主要原因是本年度人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1027.45万元,较上年决算数增加17.2万元,增长1.7%。主要原因是本年度人员经费增加。
1.一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无一般公共服务支出。
2.外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无外交支出。
3.国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无国防支出。
4.公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公共安全支出。
5.教育支出年初预算数为503.42万元,支出决算为840.31万元,完成年初预算的166.92%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无科学技术支出。
7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%.决算数大于预算数的主要原因是本单位无文化旅游体育与传媒支出。8.社会保障和就业支出年初预算数为12.64万元,支出决算为84.51万元,完成年初预算的668.59%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是本年度社会保险增加。
9.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为46.04万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本年度医疗保险支出增加。
10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无节能环保支出。
11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无城乡社区支出。
12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无农林水支出。
13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无交通运输支出。
14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无资源勘探工业信息等支出。
15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无商业服务业等支出。
16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无金融支出。
17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无援助其他地区支出。
18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无自然资源海洋气象等支出。
19.住房保障支出年初预算数为59.49万元,支出决算为56.59万元,完成年初预算的95.13%,决算数小于预算数的决算数小于预算数的本年预算数较大。
20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无粮油物资储备支出。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。
22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无灾害防治及应急管理支出。
23.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无其他支出。
24.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无债务还本支出。
25.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无债务付息支出。
26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无抗疫特别国债安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1027.45万元。其中:
人员经费975.64万元,较上年决算数增加80.58万元,增长9.0%,人员经费增加,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费51.80万元,较上年决算数减少63.39万元,下降55.03%,学生人数减少,经费拨入减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
本年度无会议费支出。
本年度培训费支出1.50万元,较上年决算数减少1.47万元,下降49.49%,主要原因是本年度培训人员减少。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
2022年度本部门政府采购支出合计3.70万元,其中:政府采购货物支出3.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.70万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额3.70万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.02万元,本年收入0.00万元,本年支出0.02万元,年末结转和结余0.00万元,彩票公益金结转。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位因公出国(境)费用。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位因公出国(境)费用
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。
其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公务用车购置费。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公务用车运行维护费。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公务接待费。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
本单位未开展预算绩效管理。
(二)绩效自评结果
本单位未开展预算绩效管理
(三)部门绩效评价结果
本单位未开展预算绩效管理。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。