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卓尼县完冒九年制学校2022年部门决算

时间:2023-07-28   作者: 点击数:  

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

进一步规范以责任制为核心的现代化管理体制,注重以人为本,刚柔并重,努力优化常规管理,坚持实施层层管理。一是班子各成员之间切实做到通力协作、勤政廉洁、扎实高效,并对各部门、各岗位进行具体分工,责任到人,定期检查,常抓不懈,充分调动起每位教职工的积极性,发挥其潜能。二是我们进一步建立健全党政工妇组织,充分发挥其合力作用。三是加强民主管理,我们坚持定期召开教代会,校内重大事情由教代会或教职工大会共同商议,充分发挥教职工的民主管理和监督作用,鼓励教师参与学校管理。我们进一步深入开展了行风建设“回头看”活动,全面推行园务公开,严格执行财务制度,按规定项目和标准收费,财产登记造册,资料齐全,自觉接受社会监督。

(二)机构设置

卓尼县完冒九年制学校是县教科局下属二级独立核算机构。纳入2022年度部门决算汇编的独立核算单位共一个,其中:独立报送单户报表的单位一个,占单位总数的100%,比较上年无增减。年末实有事业编制30人,年末在职44人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门:卓尼县完冒九年制学校

收入支出决算总表


公开01表






金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

10,520,465.19

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

8,534,481.32

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

92,500.00

八、社会保障和就业支出

39

1,024,332.89


9


九、卫生健康支出

40

420,571.72


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

520,964.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

3,421.93


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

10,612,965.19

本年支出合计

58

10,503,771.86

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

664,121.23

年末结转和结余

60

773,314.56


30



61


总计

31

11,277,086.42

总计

62

11,277,086.42

 

二、收入决算表

部门:卓尼县完冒九年制学校

收入决算表





公开02表











金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

10,612,965.19

10,520,465.19

0.00

0.00

0.00

0.00

92,500.00

205

教育支出

8,647,096.58

8,554,596.58

0.00

0.00

0.00

0.00

92,500.00

20502

普通教育

8,647,096.58

8,554,596.58

0.00

0.00

0.00

0.00

92,500.00

2050201

学前教育

24,500.00

24,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

6,458,178.00

6,365,678.00

0.00

0.00

0.00

0.00

92,500.00

2050299

其他普通教育支出

2,164,418.58

2,164,418.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,024,332.89

1,024,332.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

758,263.28

758,263.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

171,434.00

171,434.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

586,829.28

586,829.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

229,288.00

229,288.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

229,288.00

229,288.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

36,781.61

36,781.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

36,781.61

36,781.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

420,571.72

420,571.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

420,571.72

420,571.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

277,931.83

277,931.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

138,571.89

138,571.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4,068.00

4,068.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

520,964.00

520,964.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

520,964.00

520,964.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

520,964.00

520,964.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

三、支出决算表

部门:卓尼县完冒九年制学校

支出决算表





公开03表










金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

10,503,771.86

10,503,771.86

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

8,534,481.32

8,534,481.32

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

8,534,481.32

8,534,481.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2050201

学前教育

3,759.41

3,759.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

6,458,178.00

6,458,178.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

2,072,543.91

2,072,543.91

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,024,332.89

1,024,332.89

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

758,263.28

758,263.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

171,434.00

171,434.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

586,829.28

586,829.28

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

229,288.00

229,288.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

229,288.00

229,288.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

36,781.61

36,781.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

36,781.61

36,781.61

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

420,571.72

420,571.72

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

420,571.72

420,571.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

277,931.83

277,931.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

138,571.89

138,571.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4,068.00

4,068.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

520,964.00

520,964.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

520,964.00

520,964.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

520,964.00

520,964.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3,421.93

3,421.93

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

3,421.93

3,421.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

3,421.93

3,421.93

0.00

0.00

0.00

0.00

 

四、财政拨款收入支出决算总表

部门:卓尼县完冒九年制学校


财政拨款收入支出决算总表


公开04表









金额单位:元

 

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

10,520,465.19

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

8,425,016.32

8,425,016.32

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

1,024,332.89

1,024,332.89

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

420,571.72

420,571.72

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

520,964.00

520,964.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

3,421.93

0.00

3,421.93

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

10,520,465.19

本年支出合计

59

10,394,306.86

10,390,884.93

3,421.93

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

647,156.23

年末财政拨款结转和结余

60

773,314.56

742,040.16

31,274.40

0.00

一般公共预算财政拨款

29

612,459.90


61





政府性基金预算财政拨款

30

34,696.33


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

11,167,621.42

总计

64

11,167,621.42

11,132,925.09

34,696.33

0.00

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:卓尼县完冒九年制学校

一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表







金额单位:元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

10,390,884.93

10,390,884.93

0.00

205

教育支出

8,425,016.32

8,425,016.32

0.00

20502

普通教育

8,425,016.32

8,425,016.32

0.00

2050201

学前教育

3,759.41

3,759.41

0.00

2050202

小学教育

6,365,678.00

6,365,678.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

2,055,578.91

2,055,578.91

0.00

208

社会保障和就业支出

1,024,332.89

1,024,332.89

0.00

20805

行政事业单位养老支出

758,263.28

758,263.28

0.00

2080502

事业单位离退休

171,434.00

171,434.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

586,829.28

586,829.28

0.00

20808

抚恤

229,288.00

229,288.00

0.00

2080801

死亡抚恤

229,288.00

229,288.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

36,781.61

36,781.61

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

36,781.61

36,781.61

0.00

210

卫生健康支出

420,571.72

420,571.72

0.00

21011

行政事业单位医疗

420,571.72

420,571.72

0.00

2101102

事业单位医疗

277,931.83

277,931.83

0.00

2101103

公务员医疗补助

138,571.89

138,571.89

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4,068.00

4,068.00

0.00

221

住房保障支出

520,964.00

520,964.00

0.00

22102

住房改革支出

520,964.00

520,964.00

0.00

2210201

住房公积金

520,964.00

520,964.00

0.00

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:卓尼县完冒九年制学校


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表









金额单位:元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

7,178,424.61

302

商品和服务支出

510,696.56

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

1,931,252.00

30201

办公费

272,044.00

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

3,682,026.00

30202

印刷费

30,141.99

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

58,940.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

58,940.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

586,829.28

30206

电费

31,469.99

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

12,656.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

277,931.83

30208

取暖费

104,729.58

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

138,571.89

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

40,849.61

30211

差旅费

3,836.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

520,964.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

17,525.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

2,642,823.76

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

9,454.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

151,514.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

229,288.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

290,459.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

18,340.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

1,131,682.76

30228

工会经费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

752,400.00

30229

福利费

0.00

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

10,500.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

87,480.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

9,821,248.37

公用经费合计

#########

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:卓尼县完冒九年制学校

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开07表










金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

34,696.33

0.00

3,421.93

3,421.93

0.00

31,274.40

229

其他支出

34,696.33

0.00

3,421.93

3,421.93

0.00

31,274.40

22960

彩票公益金安排的支出

34,696.33

0.00

3,421.93

3,421.93

0.00

31,274.40

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

34,696.33

0.00

3,421.93

3,421.93

0.00

31,274.40

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为11277086.42元。与上年度相比,收、支总计各增加927929.3元,增长8.97%,主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10612965.19元,其中:财政拨款收入10520465.19元,占99.13%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入92500.00元,占0.87%;

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10503771.86元,其中:基本支出10503771.86元,占100.00%;项目支出0.00元,占0.00%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为11167621.42元。与年相比,各增加930864.3元,增长9.09%。主要原因是人员经费增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出10390884.93元,较上年决算数增加805873.34元,增长8.41%。主要原因是人员经费增加。

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无一般公共服务支出。

2.外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无外交支出。

3.国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无国防支出。

4.公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公共安全支出。

5.教育支出年初预算数为5182600.00元,支出决算为8425016.32元,完成年初预算的162.56%,决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费增加。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无科学技术支出。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%.决算数大于预算数的主要原因是本单位无文化旅游体育与传媒支出。

8.社会保障和就业支出年初预算数为162200.00元,支出决算为1024332.89元,完成年初预算的631.52%,决算数大于预算数的主要原因是本年度社会保险增加。

9.卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为420571.72元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本年度医疗保险支出增加。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无节能环保支出。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无城乡社区支出。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无农林水支出。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无交通运输支出。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无资源勘探工业信息等支出。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无商业服务业等支出。

16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无金融支出。

17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无援助其他地区支出。

18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无自然资源海洋气象等支出。

19.住房保障支出年初预算数为607900.00元,支出决算为520964.00元,完成年初预算的85.7%,决算数小于预算数的本年预算数较大

20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无灾害防治及应急管理支出。

23.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无其他支出。

24.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无债务还本支出。

25.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无债务付息支出。

26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10390884.93元。其中:

人员经费9821248.37元,较上年决算数增加985225.65元,增长11.15%,主要原因是人员经费增加,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费569636.56元,较上年决算数减少179352.31元,下降23.95%,主要原因是本年度支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度无会议费支出。

本年度培训费支出9454.00元,较上年决算数减少8693.0元,下降47.9%,主要原因是本年度培训人员减少。

、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计58940.00元,其中:政府采购货物支出58940.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额58940.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额58940.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余34696.33元,本年收入0.00元,本年支出3421.93元,年末结转和结余31274.40元,彩票公益基金。

、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位因公出国(境)费用。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位因公出国(境)费用

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效管理。

(二)绩效自评结果

本单位未开展预算绩效管理

(三)部门绩效评价结果

本单位未开展预算绩效管理。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

  
附件【卓尼县完冒九年制学校 (1).xlsx
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