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时间:2024-06-11 作者: 点击数: |
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目 录
第一部分 单位基本概况 一、 单位职责 二、 机构设置 第二部分 2024年单位预算情况说明 一、 收支总体情况 二、一般公共预算情况 三、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 四、机关运行经费财政拨款情况 五、政府采购安排情况 六、国有资产占用情况 七、其他重要事项情况说明 八、预算绩效管理情况 九、名词解释 第三部分 2024年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、财政拨款支出表 六、一般公共预算支出情况表 七、一般公共预算基本支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 九、一般公共预算机关运行经费 十、政府性基金预算支出情况表 十一、部门管理转移支付表 十二、 项目支出绩效目标表
前 言 按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2024年单位预算公开如下:
第一部分 单位基本概况 一、部门主要职责 (一)、负责处理县内外群众、境外人士、法人代表及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及主要领导同志的来信来电。 (二)、负责接待到县委、县政府机关的群众来访,维护来访秩序。 (三)、负责向县委、县政府反映群众来信来访来电中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出解决问题,完善政策和法律法规的意见建议,为县委、县政府和领导决策当好参谋;加强对信访问题的排查化解和信访信息汇集分析职责,将信访工作的预见性和针对性。 (四)、承办国家信访局、省信访局、州信访局和上级有关部门向县委、县政府交办和县委、县政府领导批示交办的重要信访事项,督促检查办理落实情况。 (五)、负责向乡镇和部门交办、转办、移送信访事项,督查督办信访事项办理情况;协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项;协调处理我县赴省进京上访人员劝返接领工作。 (六)、协调、检查、指导全县信访工作,督查推动中央、省、州和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实;拟定有关信访工作的规章、办法草案;对信访事项办理过程中存在的问题和不足,提出改进工作和责任追究的意见和建议;加强对信访工作的综合协调、指导职责,推动建立健全信访工作协调配合机制,充分发挥县处理信访突出问题及涉访群体性事件联席会议办公室的作用。 (七)、组织实施信访问题排查化解工作,建立和完善信访信息汇集分析机制,加强局机关信访信息系统日常维护工作,指导全县信访信息系统建设和应用;检查指导乡镇和部门网上来信办理工作。 (八)、承担县信访突出问题及涉访群体性事件联席会议日常工作责任,督促落实联席会议决定的事项。 (九)、总结推广各乡镇、各部门信访工作经验;负责全县信访宣传和信息发布工作。 (十)、负责组织信访干部教育培训工作; (十一)、负责全县网上信访工作、网上信访投诉、视频信访、视频会商及上级信访部门交办的信访事项;指导、协调和推进信访网络信息化建设。 (十二)、承办县委、县政府和上级信访部门交办的其他任务。 二、机构设置 县信访局是一个独立的预算单位。2019年机构改革,根据卓尼县委办公室关于印发《卓尼县信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(卓尼办发<2019>61号)文件精神,信访局由政府工作部门调整为县委工作机关。2019年5月根据县编委《关于成立卓尼县信访接待中心的通知》精神,成立县信访接待中心。 根据机构改革方案,我局现有行政编制6名,实有行政占编人员5名(2名领导干部,3名一般干部)。县信访局下设县信访接待中心现有事业人员3名,工勤人员2名。
第二部分 2024年单位预算情况说明 一、单位收支总体情况 2024年部门预算总收入176.241万元,主要包括一般公共服务支出176.241万元(其中:基本支出人员工资万元,基本支出公用经费7万元,项目支出5万元,住房公积金14.52万元,大病保险0.07万元,公务员医疗保险2.95万元,医疗保险5.3605万元,工伤保险0.89万元,养老保险13.04万元)。比上年度减少4.239万元。增加主要原因是:1、今年工作人员减少1名。2、专项业务费与上年度持平,无增长。 (一)收入预算 卓尼县信访局2024年部门预算收入176.241万元,比上年度减少4.239万元,增加6.97%,比上年度减少了0.023%。 (二)支出预算 2024年基本支出总额为176.241万元,其中:人员工资125.41万元,公用经费7万元,住房公积金14.52万元,大病保险0.07万元,公务员医疗保险2.95万元,医疗保险5.3605万元,工伤保险0.89万元,养老保险13.04万元,公务接待费0.0672万元,2024年度减少4.239万元,比上年度减少了0.023%。其减少的主要原因是人员减少。 二、一般公共预算情况 2024年一般公共预算支出176.241万元(详见单位预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下: (一)基本支出 2024年基本支出总额为176.241万元,其中:人员工资125.41万元,公用经费7万元,住房公积金14.52万元,大病保险0.07万元,公务员医疗保险2.95万元,医疗保险5.3605万元,工伤保险0.89万元,养老保险13.04万元,公务接待费0.0672万元,2024年度减少4.239万元,比上年度减少了0.023%。其减少的主要原因是人员减少。 (二)项目支出 2024年项目支出总额为5万元,2024年度专项业务费与上年度持平,无增长。 三、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 1.因公出国(境)费用0万元。 2024年本部门预算安排无因公出国(境)费。 2.公务接待费00.0672万元。比2023年预算增加0万元。 3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元)。比2023年预算增加0万元,增长0%。 4.培训费0万元。 5.会议费0万元。 “三公”经费预算0万元,比2023年预算增加0万元,增长0%。 四、机关运行经费财政拨款情况 机关运行经费0万元,较去年同期0万元增加0万元,增长0%,增加经济普查经费和城乡住户调查经费。 五、政府采购安排情况 2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额1.43万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。 六、国有资产占用情况 上年末固定资产金额为10.59万元,其中:办公用房0平方米。单价0万元以上的设备价值0万元。预算单位实有公务用车0辆,2024年拟采购固定资产约0万元。 七、其他重要事项情况说明 (一)政府性基金预算支出情况 2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 (二)非税收入情况 2024年本单位不涉及(注:若涉及请按实际情况填写)非税收入,2024年计划征收0万元。2023年上缴利息收入0元,2024年按实际产生利息收入分季度上缴非税收入专户。 (二)重点项目情况 2024年本部门无项目支出预算。 (四)部门管理转移支付情况 2024年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。 八、预算绩效管理情况 (一)2023年预算绩效管理工作情况。2023年预算绩效按时拨付到位,我单位按照资金到付情况认真履行目标管理任务,及时推进工作进程,按要求开展绩效自评等工作,效果良好。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 (二)2024年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个,主要是开展业务工作专项经费(涉及财政支出0万元(详见单位预算公开表6)。其中:涉及一般公共预算项目0个,涉及财政支出0万元,政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。 九、名词解释 1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。 2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。 3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。 4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 9、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。 10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。 11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。 12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 14、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 15、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 16、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出 17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。 18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 20、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 21、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。 22、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。 23、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。 24、工资福利支出(类)职业年金缴费(款):反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。 25、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。 26、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。 27、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。 28、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。 29、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。) 30、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。 31、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。 32、商品和服务支出(类)咨询费(款):反映单位咨询方面的支出。 33、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 34、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。 35、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 36、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。 37、商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 38、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 39、商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。 40、商品和服务支出(类)会议费(款):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 41、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。 42、商品和服务支出(类)专用材料费(款):反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。 43、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。 44、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 45、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。 46、商品和服务支出(类)税金及附加费用(款):反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。 47、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。 48、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 49、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。 50、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。 51、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。 52、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。 53、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。 54、资本性支出(类)其他资本性支出(款):反映上述科目中未包括的资本性支出。 |
附件【信访局2024年部门整体绩效目标表.xls】 附件【附件2:2024年信访局预算公开表(1).xlsx】 附件【信访局附件4:2024年部门预算项目支出绩效目标表(2)(2).xlsx】 |
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