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中共卓尼县委农村工作办公室2018年度部门决算情况说明

时间:2019-09-27   作者: 点击数:  

                                中共卓尼县委农村工作办公室2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况
(一)职能职责
1、研究决定贯彻中央、省、州、县委关于“三农”工作的政策措施,研究拟定全县农牧村改革、发展的有关政策,牵头协调全县农牧村改革、发展的重大问题,为县委、县政府领导决策当好参谋助手。

2、组织协调县直农口部门、涉农部门的相关工作,牵头组织协调全县农牧村工作的有关重要会议和重大活动,为全县农牧村改革发展提供政策、法规等方面的服务。

3、结合实际,研究提出深化农牧村改革、发展农牧村经济的规划和意见,为县委、县政府领导决策提供依据。

4、负责组织实施全县社会主义新农村建设工作,承担县社会主义新农村建设领导小组日常工作。

5、督促落实县委、县政府有关“三农”工作的各项决策部署。

6、协调指导农牧村集体资产的经营管理和审计监督,指导农牧业生产要素的合理流转和集约整合。

7、配合相关部门抓好农牧村基层组织建设、精神文明建设和民主法制建设,协调指导全县涉农社团组织的协议。

8、配合有关部门组织实施农牧村劳动力技术培训和农牧村基层干部教育培训。

9、承办州委农村工作办公室和县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

我办加挂卓尼县脱贫攻坚帮扶工作协调领导小组办公室,卓尼县改善农村人居环境领导小组办公室,卓尼县涉农培训资源整合工作领导小组办公室卓尼县农村三变改革领导小组办公室我办现有10人,其中:科级干部1人,科级干部1主任科员1人副主任科员1人,一般干部6行政编制0人,事业编制10人;较上年无增减。
二、2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
    本部门2018年度收入总计407.25万元,支出总计324.62万元。与2017年决算数相比,收入增加154.68万元,增长61%,支出增加92.92万元,增长40%。主要原因:收入增加是业务经费和人员工资增加,支出增加是业务经费和人员工资支出增加
    本部门2018年度收入合计386.38万元,其中:财政拨款收入386.38万元,占100%;
本部门2018年度支出合计324.62万元,其中:基本支出117.29万元,占36%; 项目支出207.33万元,占64%;本部门2018年度年末结转和结余82.62万元,较上年增加61.75万元,主要原因是本年度项目结转增加
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入365.38万元,较上年决算数增加176.65万元,增长93%。主要原因是业务经费和人员工资增加。
本部门2018年度财政拨款支出303.62万元,较上年决算数增加98.84万元,增长48%。主要原因是业务经费和人员工资支出增加
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出143.75万元,占47%;农林水支出159.87万元,占53%;
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出117.3万元。其中:人员经费102.56万元, 较上年增加13.51万元,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴和其他对个人和家庭的补助支出。公用经费14.74万元,较上年增加101.41万元,主要原因是支出减少,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新等)。
 三、“三公”经费情况说明
  (一)“三公”经费支出总额情况。
    2018 年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数减少0.02万元,主要原因是公务接待费无支出。较上年支出数减少1.06万元,主要原因是公务接待费无支出,公务用车运行维护费无支出
(二)“三公”经费分项支出情况。
     2018年度本部门因公出国(境)费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费0万元,主要用于机要文件交换、因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等),费用支出较年初预算数减少0万元,主要原因是严控公务用车运行维护费。较上年支出数减少1.06万元,主要原因是公务用车运行维护费无支出。公务接待费0万元,费用支出较年初预算数减少0.02万元,主要原因是公务接待无支出
(三)“三公”经费实物量情况。
    2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
 四、其他需要说明的事项
(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出14.74万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、各类业务宣传费等。机关运行经费2017减少101.41万元,减少87%,主要原因是工作队经拨付至乡镇支出。
(二) 国有资产占用情况说明。截至201812月31日,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元.

(四)预算绩效管理情况说明(如有,需另附绩效评价报告)。
     无。
五、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配当年资金结余情况
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
六、2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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