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卓尼县老干局2017年度部门决算情况说明

时间:2018-09-17   作者: 点击数:  

卓尼县老干局2017年度部门决算情况说明

一、部门概况

(一)主要职责

(一)、关心离退休人员的政治生活,按规定组织离退休人员进行政治学习、过组织生活,阅读文件和参加有关会议,并作好具体服务工作。为离退休人员订阅学习资料。
  
(二)、关心离退休人员身体健康,及时了解离退休人员身体健康状况,逢生病住院进行慰问与服务。
  
(三)、经常保持与老干部的联系沟通,了解生活中的实际困难,听取离退休人员的意见和要求,如实向分管领导反映,在政策允许的范围内,尽力争取解决并将研究的意见及时向提议人反馈。
  
(四)、办理有关老干部统计年报、评比表彰、工资福利、节日走访慰问及老干工作有关的事项。
    (
五)、联系离退休人员参加会议、公益公务活动、生病住院和特殊情况用车的接送。
    (
六)、完成领导交办的其他工作。

(二)部门决算构成情况

 2017年度部门决算单位为卓尼县老干局一级预算单位。年末实有在职人员10人,退休人员8,离休人员9人。行政编制4人,事业编制7人;全额财政拨款。

二、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度收入总计358.16万元,支出总计358.16万元。与2016年决算数相比,收入减少13.89万元,减少3.9%,支出减少12.83万元,减少3.6%。主要原因是离休干部人员减少,工资支出减少。

本部门2017年度收入合计323.76万元,其中:财政拨款收入323.76万元,占100%

本部门2017年度支出合计319.83万元,其中:基本支出319.83万元,占100%

本部门2017年度年末结转和结余38.34万元,较上年增加3.94万元,主要原因是离休干部医疗费结余,年底拨入了业务补助经费和慰问费还未支出,所以结余到2018年支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入358.16万元,较上年决算数减少13.89万元,减少3.9%。主要原因是离休干部人员减少工资收入减少。较年初预算数增加62.16万元,增长17%。主要原因是在职人员增加,工资上调。

本部门2017年度财政拨款支出319.83万元,较上年决算数减少52.21万元,减少16%。主要原因是离退休人员减少,工资支出相应减少。较年初预算数增加20.83万元,增长7%。主要原因是工资支出相应增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出298.26万元,占93%,较年初预算数增加41.86万元,主要原因是人均工资增长。医疗卫生与计划生育支出21.56万元,占7%,较年初预算数减少11.44万元,主要原因是离退休人员增减,所需报销医疗费减少 。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出319.82万元。其中:人员经费306.16万元, 较上年减少77.48万元,主要原因是离退休人员减少。人员经费用途主要包括工资福利支出62.49万元,对个人和家庭的补助243.68万元。公用经费13.66万元,较上年增加6.07万元,主要原因是物价上涨加上扶贫下乡出差费增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出,其他资本性支出等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0.47万元,较年初预算数增加0.42万元,主要原因是公务接待很少,车辆没有编制无预算。较上年支出数减少1.18万元,主要原因是公务接待费减少,车辆运行费减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费0.42万元,主要用于车辆保险费,燃油费。费用支出较年初预算数增加0.42万元,主要原因是年初未做预算,较上年支出数减少1.18万元,主要原因是车辆出行次数减少。公务接待费0.05万元,主要用于接待州老干局来我县检查工作。费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是接待少。较上年支出数较少0.13万元,主要原因是接待少。

四、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出13.66万元,机关运行经费主要用于开支办公设备购置3.26万元,专用设备购置7.5万元,商品和服务支出2.9万元。

(二) 国有资产占用情况说明。

截至20171231日,  本单位国有资产总值为61.14万元,其中流动资产为38.34万元,固定资产为22.80万元。共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,全部车辆价值为7.57万元;其他固定资产53.57万元。

(三) 政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额3.26万元,其中:政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出3万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购打印机,维修老年活动中心 。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金358.16万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。涉及一般公共预算支出319.83万元。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

六、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

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