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卓尼县残疾人联合会 2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

时间:2017-09-29   作者: 点击数:  

卓尼县残疾人联合会

2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

 一、部门情况

(一)基本情况

    1、主要职能:1 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。
  2 团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,自尊、自信、自强、自立,为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。
  3 沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
  5 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。
  6 承担政府残疾人工作委员会的日常工作。
  7 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
  8 管理和指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

9)开展残疾人事业的地区交流与合作。

    10)承担县政府交办的其它工作。

2.机构人员情况

县残疾人联合会机关核定事业编制10名,实有人员12人(其中:理事长1名、副理事长1名,工作人员10人),退休人员4人。

    3、机构人员当年变动情况及原因

今年我单位到龄退休人员1人,因工作需要调入人员1人,单位工作人员总数总体持平。

   (二)当年取得的主要事业成效

    今年,卓尼县残疾人工作在县委、县政府和州残联的正确领导下,按照中国残联、省残联、州残联有关宣传、教育、就业、扶贫、康复、维权、组联、信访等方面工作的工作部署,积极努力地开展残疾人、宣传、教育、就业、扶贫、康复、维权等工作,通过宣传、资助教育、职业技能培训、实施种植养殖项目、白内障复明手术、为重度残疾人和贫困残疾人发放护理补贴等各种扶贫项目,使我县的残疾人工作取得了一定的成绩,残疾人生活明显改善,残疾人各项工作有了进一步发展。

二、部门决算构成情况

   2016年度部门决算单位为卓尼县残疾人联合会一级预算单位。年末实有在职人员12人,退休人员4人;行政编制0人,事业编制10人;全额财政拨款。

    三、2016年度部门决算收支决算情况

   (一)收入总计317.14万元。包括:

    财政拨款收入317.14万元,占总收入的100%,较2015年413.62万元减少96.48万元,减少30.42%,

    年初结转和结余68.74万元,占总收入的21.67%。

   (二)支出总计291.5万元。包括:

     1、离退休人员经费支出25.37万元,占总支出的8.7%。

     2、社会保障和就业支出141.83万元,占总支出的48.66%。

     3、在职人员经费支出110.31万元,占总支出的38.84%。

    4、残疾人康复支出14万元,占总支出的4.8%。

 年末结转和结余94.38万元,因各项支出报账不及时跨年继续使用。

   四、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况

   (一)财政拨款支出决算情况

     2016年度财政拨款支出291.5万元,占本年支出总计的100%,较2015年397.12万元减少105.62万元,减少36.23%。其中:基本支出291.5万元,占财政拨款支出的100%

   (二)财政拨款支出决算构成情况

    一般公共服务支出291.5万元,占财政拨款支出的100%,较2015年397.12万元减少105.62万元,减少36.23%;社会保障和就业支出141.83万元,占财政拨款支出的48.66%,较2015年109.95万元增加31.88万元,增长29%;离退休人员经费支出25.37万元,占财政拨款支出的8.7%,较2015年21.43万元增加3.94万元,增长18.38%;在职人员经费支出110.31万元,占财政拨款支出的38.84%,较2015年108.31万元增加2万元,增长1.85%;残疾人康复支出14万元,占财政拨款支出的4.8%,较2015年13.8万元增加0.2万元,增长1.45%。

    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度财政拨款基本支出291.5万元。其中:人员经费支出135.68万元,公用经费支出155.82万元。

    五、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.02万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车运行维护费预算2万元,公务接待费预算0.02万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.94万元,比预算增加1.92万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车运行维护费支出决算为3.94万元,比预算增加1.92万元;公务接待费支出决算为0万元,比预算增加0万元。

   六、政府采购支出情况

   2016年度我单位无政府采购。

七、国有资产占用情况

     截止2016年12月31日,我单位国有资产总值为160.25万元,其中流动资产为94.38万元,固定资产为65.88万元。共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,全部车辆价值为32.27万元;其他固定资产33.61万元。

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